您好,对的,这个是需要生成的

老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
老师您好,我公司是A集团公司旗下的一个小规模纳税人物业公司(A集团是制造型企业,旗下有10来家子公司),之前我们每家子公司在账务处理上都是独立核算、自负盈亏,使用的财务软件也是单独的,他们用的金蝶、我们用的好会计,老板说从9月份起,打算让我们各公司变成集团化管理、使用统一的财务软件(定制版的财务软件),但其他的公司大部分一般纳税人、制造型企业建筑业、或商贸企业、只有我一家是服务业(我公司是小规模纳税人),那在换新的财务软件的时候我有哪些注意事项?需要给软件开发商提出哪些诉求?还有在会计科目上有啥注意事项?
老师您好,我这金蝶的财务软件结账的时候带出的增值税附加税,自动计提了,生成凭证了 ,我已经结完账,报完税了 但是我们实际是不需要交这些税的,那这些增值税附加税的科目我应该怎么操作把这些科目余额调到零啊?
老师您好,我的财务软件是金蝶金斗云,我们是机械租赁有限公司,一般纳税人,我结账的时候财务软件提示计提所得税是6万多,我这6万多必须要生成凭证吗?
一般纳税人暂估成本涉及进项税的部分应该怎么做暂估分录呢
老师,我想问下增值税=销项-进项,必须要是对应的进项货物卖出去,才能减掉进项吗,感觉这里有点迷糊
老师,居民企业之间分红,留存的股东分红会议资料上写的到2025年12月底分完,实际12月底时公司账上没有钱了,剩余的就只能在2026年分了,这样有税务风险吗
去年暂估的费用发票,现在收到了,会计分录怎么做啊
请问老师,过年购买的发财树,拜神用品,水果等计入什么费用?有发票可以税前扣除吗?
麻烦找一下郭老师,谢谢老师。
未分配利润期初数在借方,在录入期初数据是未分配利润只有贷方,需要在贷方带上负号吗?
境外股东减资退股,汇款后做账汇率,是用国家外汇局的上当天汇出的汇率做账吗?
老师好,4季度企业所得税报表中的已计入成本费用的职工薪酬金额填错了,是不是应该先把这个金额更正后,再做年度汇缴呢?
老师小规模税率是1%,核算税额是按照1来算还是3呢中间那个差额转营业外收入吗
老师您好,那我们之前每个月都是亏损的,我这个所得税是不是得弥补以前的亏损,不够弥补亏损的是不是不用交啊?
嗯对,就是这意思的
老师您好 那这个所得税我弥补以前的亏损了,我应该怎么走账呢?
弥补亏损是不需要单独做账务处理的