这个业务开发票吗?他发票怎么开的。
我是和姐姐合伙生意一年半,2021年8月份前是各做各的,她进货,我在她那里拿货,她把我这边做的销售额除去进货成本,给我利润,2021年8月份我们就合伙在一起做了,之前她库存的货也没有清算,也是一直按照我们所做的销售除去成本得出利润分我一半,客户钱归她收,供应商款归她付,合作到2022年年底,我们又分开各做各的了,那合作了一年半,仓库有16万的库存是归她还是我们一人一半的呢?我们现在就在纠结这个问题,请老师指点一下,谢谢!
我们设了一个仓库在成都(自负盈亏的),然后仓库在供应商那里拿了一批材料,不多,一万六,货款是我们跟供应商结,然后仓库再结给我们,这个算我们卖给仓库呢,还是只做两边货款的结算呢?不影响利润,影响收入
有客户向我们委托做委托代理采购业务!涉及到仓储费!我们和对方约定仓储费用我们先付最后再平过给委托方!我们先帮客户采购但是货权先是我们(进项13也是供应商开给我们)!然后客户提货一笔再把这笔款项打款给我们,我们把收到的仓储不含税的金额×1.13做销售客户价格收、举例,仓储含税开票106元给我们!我们做账, 借,用那个科目喃100 应交税费—应交增值税进项税额6 代,银行存款106 我们在开出去 借,银行存款113 代,主营业务收入100 应交税费,应交增值税销项税额13, 问题,一,这个分录做对没,二,我们会因仓库费多交那些税费喃!
现在有一个问题,我们月初换了一个系统,供应商有 42件货在我们仓库,库管不知道这个情况,就实物盘点以后把这个货入库了,现在我们的供应商对账后有51件货在我们这里然后销售给了我们,现在我们应该怎么办呢!如果我做其他出库出掉这42件,这个客户应该出给谁,如果出给供应商那我这个钱挂在她头上,然后入库应该是挂在供应商上,那这个差的件数损失应该怎么做呢
你好老师。成本 我们企业是制造业。然后之前的会计成本上使用的月末一次性加权平均法。 1.现在仓库在仓库erp系统的账上面做到跟实际领料实时做单结算。就是生产部去仓库领料的时候,仓库会根据自己的经验多给生产部一些物料当作预补损耗用。等产品入库之后,再把当初领出的预补损耗物料退回仓库。假设生产一个A产品需要B材料3个,仓库就会给B材料5个给生产部。而且也同时在erp系统上面记录。 3.可是现在因为我们产品生产周期在一个月左右,所以导致会有跨月的情况。生产A产品只需要2个B物料,可是仓库数据上显示领出去了6个B物料。我不清楚这个物料用了多少损耗。 请问我应该如何处理和计算这个产品的成本才对?
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
这个业务没有开发票
你好,那仓库那边直接做销售购入就可以的,出一个委托书,委托公司付款的证明。