您好,应付看贷方金额,应收看借方金额

老师好, 找了份新工作 是装饰公司的财务,主要管内账 账很乱,账本没有期初余额和结存余额 往来账也没有结存余额,就登记了那个客户应收,或应付,没有核算总额,出纳账也是没有期初,没有结存,余额,这个我应该怎么理这些账
您好老师。在和供应商核对应收应付,这是8月份结账后的科目余额表。应收是看借方期末余额?应付看贷方期末余额吗?
记账汇率JPY0.05308,期末汇率0.05184,应收账款余额103028.28人民币,结转汇兑损益 财务费用-汇兑损益应该是多少?
外贸业务,我们4月份就结汇了 ,5月10号确认收入 5月末还是不是应该给应收做一个汇兑损益。银行存款结汇了 ,没有余额了 ,应收的贷方有1573.09的余额 ,是不是应该直接做一个汇兑损益,应该怎么做分录呢?
月底结账,应付应收应该怎么核对,期末损益类账户是不是没有余额
请董孝彬老师帮忙回答 使用权资产确认的递延所得税负债以及租赁负债确认的递延所得税资产,我想问,1⃣️这两个将来是什么时候能转回或者是要交给税局?2⃣️税局认可的租金,会计是借:租赁负债-租赁付款额 贷:银行存款,税上当年直接纳税调减,那这个租金要确认递延所得税吗?要的话是确认哪个递延呀?怎么去理解呢?
请问老师,运输公司,购买车辆的折旧费,入到哪个科目
董老师,在线吗?有问题想咨询您~
这个回单按照这个会计分录怎么填
老师,受益人备案显示已经备案,还要填吗
税务注册,变更,注销的网站和需要准备的资料有哪些,河南荥阳的
老师,如果公司有银行贷款,我应该放到这个表里的哪个科目?
老师 机器设备折旧是十年 那专用设备折旧多少年
发放上月工资时,扣的是上个月的个税,应该怎么做账?
咨询下:房地产企业同一项目,营改增前后,都有收入,进行土增清算,营改增后的收入按照不含增值税金额作为转让收入。那营改增前按照全额收入?没有学过营业税,营业税是不计入收入吗?