借应付账款贷库存商品, 借库存商品 借主营业务成本负数,这个是红冲的, 你的库存需要出库,然后再重新入库, 借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品
我们单位是小规模,没有专门库管,商品经常已卖出,发票还没有到,财务上做暂估。财务上做暂估,那结转成本的那张表,上面不是有上期库存,本月购进,本月出库吗? 我的问题是,暂估的要在这张表上做吗 暂估肯定不准,比如说本期暂估10,发票来时可能会12,账务处理上会冲回10入12,那库存报表呢? 数量'没变,但金额变了 如果报表不显示,那报表上的本期购入又与账上的库存的借方不相符 我有点转不过来了
老师,我想问下我们9月份有一个产品16千克,发票金额开错了,然后在10月份做了红冲发票重新开具给客户。9月份,这个产品是外账那边按照暂估金额入库,也应该按照暂估金额结转成本,那我10月份。分录怎么做,主要是成本的那个分录怎么做?
您好,老师,我想请教下,暂估入库价比收到发票的金额要高,成本也结转了,那要怎么做分录?
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师您好!我4月份暂估的商品当月卖出去了 ,5月开的票我冲了暂估,然后在按发票做账,怎么库存数量还在?是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗?我做的 借:库存商品-973.44 贷:应付账款—应付暂估款-973.44 然后做了一笔 借:库存商品973.45 应交税费-应交增值税-进项税额126.55 贷:银行存款1100
整改一年的财务报表,有风险吗
我这个是个体公司。每个月10元到账上。我开票10万.核定征收。这个需要交税吗
你好老师!我合作社因出纳人员失误多月未到银行对账,导致单位公户被冻结了,后来通过找银行领导又把原来户撤销了,也就是说销户了。我们现在又重新开了户,请问老师,我们原来最早入户资金是2000元,中间发生一些费用支出,包括销户(原来户)等扣出一些,现结余大约有个几百元吧,如果我要给新开的户入资金是怎么投入??是投入销户退回的资金数额还是怎么做?请老师给予指导!原入户资金也就是实收资本!
老师你好,为什么存在这样的情况?我们有一家小规模纳税人,我们要在现在缴纳七~10日4个月的某个人的社保,社保不应该是每个月缴纳一个月份的吗。 难道这个还能补交之前几个月份的吗?这涉及到的是什么样的政策规定。希望您通俗易懂的说一下
公司食堂买菜有收据能报销吗
小规模纳税人8月发生的业务,比如支付出去的推广费,10月客户才开发票,10月做第三季度账的时候,这笔支出是否能直接做成费用,把十月这张发票粘贴到8月记账凭证上
年末未分配利润有2百多万,需要交什么税吗
老师,精斗云做好一张凭证新增保存快捷键是哪个呀
老师早上好,那企业所得税申报的时候显示的自营出口收入跟我实际统计的收入有出入,差三千多块钱,我有个报关单是按内销征税,那我这笔收入也要按不含税金额算到自营出口收入里面吧
老师你好,以前年度会计做账计提的太多了,都错了,应付职工薪酬贷方太大数了,怎么冲了,会计分录怎么做
终于改好了,非常感谢老师
不用客气,工作愉快。