咨询
Q

老师,3月有一笔应收账款,一直未翻译。对方要求重开发票,上月重开了,但是3月的发票没冲红。本月冲红3月的应收账款的发票。这笔应收账款怎么做会计科目?

2023-10-10 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-10 17:01

原分录红冲就是了

头像
快账用户8957 追问 2023-10-10 17:04

原分录不止应收账款一项,是和3月营业收入一起做的分录。

头像
快账用户8957 追问 2023-10-10 17:05

这需要把3月的营业收入的分录红冲?

头像
齐红老师 解答 2023-10-10 17:08

是的,红冲3月的销售分录

头像
快账用户8957 追问 2023-10-10 17:11

红冲之后,再重做3月的销售分录吗?

头像
齐红老师 解答 2023-10-10 17:16

红冲之后再做正确的分录

头像
快账用户8957 追问 2023-10-10 17:20

重做的3月销售收入,应收账款不放入吗?那账不平了?

头像
齐红老师 解答 2023-10-10 17:21

把原来的错账红冲,再重新做正确的就行

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
原分录红冲就是了
2023-10-10
你好; 3月红冲直接做 借应收负数款贷主营负数销项负数
2022-04-14
1.冲红之前的发票:借:应收账款 红字,贷:预收账款 红字。 2.重新开发票:借:应收账款,贷:主营业务收入。 3.收到尾款:借:银行存款,贷:应收账款。
2023-09-26
同学,你好,能把你的分录写一下吗。
2020-11-11
你好,你把上个月的全部红冲了,不用给 借应收账款贷主营业务收入应交税费, 借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。
2021-06-02
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×