您好,这个的话,小微免税额,是这个全部,25万合计的租金的
老师你好,今年12月我收到房租款30万,这次房租是包含今年11月到明年5月份房租,11月房租我已经确认了收入,申报缴纳了增值税,计入其他应收款—房租。 本月我收款的账务处理: 借:银行存款 30万 贷:其他应收款-45000(11月房租) 预收账款-房租 233944.95 应交税费—增值税 21055.05 本月确认房租收入: 借:其他业务收入 46788.99 贷:预收账款 —房租 467788.99 请问这样处理可以吗????
老师好,请问建筑业发包方和施工企业的工程结算价款为1000万,发包方已经支付了500万,拖欠500万 借:银行存款500 应收账款500 贷:工程结算-收入结算 1000/1.09*0.09 应交税费-应交增值税(销项税额)500/1.09*0.09 应交税费-待转销项税额500/1.09*0.09 当拖欠的500万发包方支付时 借:银行存款500 贷:应收账款500 借: 应交税费-待转销项税额500/1.09*0.09 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)500/1.09*0.09 但是我不太理解的是当1000万到了确认收入时间点时,其中的500万要做无票申报,那待转销项税额要在申报表中怎么体现
老师您好,我公司当年利润表收入和当年增值税纳税申报表的销售额不一致,原因如下:当年增值税销售额为开票金额,该开票金额于上年做了借方应收账款,贷方冲减了主营业务成本;本年开票时借方银行存款,贷方应收账款,并借方主营业务成本,贷方应交增值税-销项税,没有走收入科目,所以导致收入和增值税纳税申报表销售额对不上,税务局现在要求提交自查报告,请问这个是否有税务问题。税是正常交了,只是当时没有确认收入并交税,第二年开票才交税的
借:银行存款25万 贷:其他业务收入37128.71 预收账款210396.04 应交税费2475.25 我公司是小微企业,这是收了包括当期在内以后5年的租金,确认了当期收入并计算了25万已收款的增值税分录,问本季度申报增值税时小微企业免税销售额应填哪个数?
9月预收了以后年度的房租做分录: 借:银行存款25万 贷:其他业务收入37128.71(当年确认的收入) 贷:预收账款210396.04(以后年度的收入) 贷:应交税费-应交增值税2475.25 问:预收账款未确认收入那这个应交税费的金额对吗?
老师,这个能不能看电子版的啊
个人出租房屋给公司,房产税是什么时候纳税?
老师,有一批模具,共110万,单价1000元--1.7万不等,我们现在要控制成本,我应该怎么做这批模具的账呢
老师你好,年金现值,P=A*(P/A,i,n),算的是把所有的A折算到0点,对吧?题目说算1-4年的现金净流量,就是用这公式对吧,如果只是问现金流量,就不用折现,是吗?再确认一下
老师。一般纳税人,快递文件开具专票可以抵扣吗?
老师,企业6月没有污染物监测设备,可否使用5月监测数据,如果不可以如何计算环保税
个人出租房租给公司,公司需要发票,然后个人需要去税局代开发票,需要缴纳哪些税?纳税的话,是个人去税局代开发票的时候缴纳的吗?
个人楼房出租,年租金1万4,税务局代开发票时需要缴纳多少税费
老师,像下面这些经营范围能开营销推广服务费发票么? 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;
老师,我们有一批模具,有110万,我们的成本很大,现在老板问了我一个问题,这个模具 我们是让供应商开模具材料给我们,还是开模具成品的发票给我们,如果开模具材料的发票,我怎么做账呢
那就是填25万租金的不含税额了对吗? 现在申报表是3%征收率,但分录是按政策的1%计算的,因为小微季度30万内免税,那现在申报表与账上不一致不用另外处理吗?
嗯对,是这意思的,这样处理的
确认一下: 上面第2问的账上免的增值税额与申报表上免的增值税额不一致不用管它无需另外处理是吗?
对的,那个不一致不需要管他
还是说分录就按3%计算税额,这样就可账表一致了呢?
不需要管他得这个
那我就在申报表上就按1%的征收率计算25万租金的不含税收入额填写第10栏的小微企业免税销售额了对吗
嗯对,按照1%的这个填写的