你好,那就是实际税前工资69000?

请问老师,计提员工工资是计提到应发工资还是实发工资?如果到应发工资, 那员工后来有迟到、早退,及其它事项扣款不用管吗,如果这样会不会计提多了,如果多计提了,发生上月,这个月是做反分录冲回吗?
老师,应发工资是8984元,扣了员工迟到罚款160元,实发工资是8824元,我按应发工资申报工资了,那计提工资和发放工资怎么写分录呢
老师好,员工本月休产假,社保生育津贴会支付一部分假如是4000元,请问公司计提工资4500元和发放工资4500-4000元应该如何做分录
老师,您好,如果应发工资是5000,存在迟到扣款100,那么我还是按照5000计提,但是发的时候,这100元的扣款怎么处理?
老师好! 如果合计工资69600元(含请假和迟到扣款),请假需扣员工500元,员工迟到扣款100元。 求计提和发放时的会计分录,谢谢老师!
买单报关要提供双抬头,对我们税有没有影响了
老师,1万*10%的递增99次,怎么计算
厂家把货给我们,我们把货给门店,门店卖了我给门店服务费,我跟厂家结算货款,在做公司帐的时候,工厂给的这部分货算库存商品还是受托代销商品
个体户经营所得税法人缴纳了,怎么账务处理
老师。外贸型出口企业,有一张报关单不退税,开了13%的发票,交了税,报关单状态一直显示未申报,需要处理吗
老师您好!我这里有个账,是这种情况,收到别人的借支款,用来还贷款利息,这个分录怎么做
免退税申报-填写明细表-生成出口明细一片空白是什么原因?
老师公司购买的煤气灶,开专票,可以抵扣吧
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师农产品收购发票是由收购者开具是吧?方向开票?
请教老师:我朋友公司停业了,财务也离职了,自2023年起全部数据零申报,2024年下半年起税务未申报,现在这种情况应该怎么处理比较妥当?
老师是的。
借管理费用等科目,贷应付职工薪酬工资69000,借应付职工薪酬工资,贷其他应付款,应交税费应交个人所得税,银行存款
1.老师是请假和迟到的工资都计入其他应付款吗?那这样其他应付款科目余额不是不平吗 2.迟到和请假的工资都不需要包含在管理费用里计提吗
请假都扣款了,税前工资扣的
就是税前工资扣除了
老师你的意思是, 计提时 扣款不包含在管理费-工资 中,? 那申报工资需要包含请假迟到扣款吗?
是的,申报个人所得税也不包含
那如果水电费这些扣款需要包含在工资里计提吗
这个要看制度,是税前还是税后