咱们是销售方还是购买方?

国税代开专用发票,发票错误,红冲重新开具,红冲时做了进项税额转出,再次收到专用发票时,需要进项税额再次计入么?怎么做会计分录?
老师,进项发票已经认证,然后做了红冲,进项税额也转出去了,这个分录怎么做
库存商品发票红冲,已经认证了,进项税额转出,请问怎么做分录
增值税专用发票已经做了进项税额转出,对方开了红字通知单后红冲了,进项税额还是要转出的,请问这个会计分录怎么做?
发票冲红进行税额转出分录怎么做
老师 退个人所得税 一定要用 本人的银行卡吗
老师您好,想咨询下,25年年未未分配利润未结转,在2026年2月结转,不会有什么影响吧
老师,企业注销后税务资料(申报的增值税企业所得税,以及年报资料在哪里可以查询呢?
在电子税务局免退税申报,超期申报,填写出口业务收汇情况表,非进口商付汇原因是怎样填写税务容易通过?
自己厂子的货车,需要交税嘛?自己货车去提货,油费和过路费怎么做会计分录?
我们公司是工业企业,有一家供货商,发给我们原材料,我们已经入库了,还有一个客户,他是我们把这些材料再带给这个客户,帮我做成成品,供货商直接把发票开给了客户,让客户把钱直接付给供货商,客户会给我开成本发票,这个业务有没啥问题?
老师,现在还要报经营所得的C表,这个是法人名下所有的个体户之类的汇总收入吗?就是不分查账征收还是核定征收吗?
因为第四季度的研发报不了,所以暂估了一笔费用,但没入账,只是第四季度加上了这笔费用,年报的时候直接没算那笔,现在如果调整第四季度的财报,会让补缴税费吗?
老师,人力资源公司,12月份的时候暂估了,因为公司不想交那么多税。1月份计提工资的时候我可以把它当作12月份那笔暂估剩余的算1月份的工资吗?
文文老师在吗?找一下老师
购买方,因为公司车辆的保险退保,需要冲红。
对方给你红字发票,直接你把原来的分录抄写一遍,金额写负数。
不用应交税费-应交增值税-进项税额转出这个科目吗
不用的,直接做这个就可以。
购买方开的信息表和对方开的红字发票不在同一月份,购买方应该在9月转出进项税还是10月转出?
要按照发票的日期来。
那购买方9月已经开信息表了不影响吗
那个不影响,只是红字发票信息表发票没开出来。