借管理费用、 贷应交税费、应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行 借管理费用,贷应交税费附加税 借应交税费附加税,贷银行放款。
你好老师请问下跨年度的进行税额转出并且今年补缴了转出税额的增值税和附加税了账上怎么处理啊
老师好,进项税转出对应的增值税和附加税什么做分录
请问一下 已认证的进项税额 转出后怎么做分录 转出后 需要缴的增值税和附加税怎么计提
老师好,想请问一下以前年度的进项税额转出,补觉的增值税、附加税及滞纳金怎么做分录
你好,请问进项税额转出怎么做分录? 转出后得补增值税和附加税
公司劳务资质,给业主开了张劳务费发票,怎样账务处理
老师,公司销售门面20万,门面建筑成本5.96万元,请问土地增值税怎样算,有多少
老师麻烦问一下,本月季报应付职工薪酬报的金额不对,可以更正申报吗,会不会引起预警或者有没有风险,谢谢老师
老师,您好,有新医药批发限公司成立,地址是在高新区,房东家做的什么芯片公司,把另外的空房租给做医药批发公司,房东家的企业所得税可以15^%,做医药批发,也能享受15%吗
老师,您好,有新医药批发限公司成立,地址是在高新区,房东家做的什么芯片公司,把另外的空房租给做医药批发公司,房东家的企业所得税可以15^%,做医药批发,也能享受15%吗
请问老板在国内成立一个贸易公司,又办了个香港的离岸公司,国内公司和香港贸易公司成立合同货物发给香港离岸公司的客户德国公司,这种方式可以申请退税吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水