借:应交税费——未交增值税7000 贷:应交税费——减免税7000 借:应交税费——减免税7000 贷:营业外收入7000
老师,您好!去年12月交了280元的增值税技术维护费,公司没有增值税要缴纳,但是增值税的申报表我填了附表四(填写本期发生额是280元,本期实际抵减为0元),没有享受减免增值税,分录应该怎么做?
本月缴纳上月增值税,账面未交增值税余额10000元,银行实际缴纳1000元,优惠政策加计抵减2000元,前几期进项留抵7000元,进项留抵已认证,请问怎么做会计分录?
我们是一般纳税人,本来应该缴纳增值税,但由于享受了进项税额的5%抵减,导致了没有增值税了,这怎么做账呢
老师好,我方公司弄了退役军人的增值税税收减免政策,所以把以前年度的增值税申请退税了,那如果收到了退库的增值税应该怎么做账务处理呢,本年度交的增值税和上一年度的增值税的退税分录是否一样呢?还有如果当期减免的增值税及附加税怎么做分录呢
个体户,2023年是定期定额季度48万,未开有发票,但是定期定额超过了本年增值税免税政策,所以需要缴纳4800元增值税,需要缴纳的增值税该怎么做分录
房地产售楼处购买咖啡豆,招待客户,进项税可以抵扣吗
老师,请问融资租赁的账务处理怎么样的呢?首付款15万,总价120万,留购费500
老师,想问下登记管理费用得多栏式明细账一般用几栏的
在省外成立分公司,财务制度独立核算还是非独立核算比较好。成立分公司是为了拓展业务,人员还是总公司的。税务处理有什么区别,分公司可以独立开票吗?
请问我们租赁A的宿舍 现在要转租给B一部分 如何开发票
老师您好,就是我前两个月没有销项, 所以进项我就写到应交税费-待认证进项税额,现在我5月份开了发票,然后我月末结转增值税的时候,这个待认证进项应该怎么做账合适呢
个人给我公司开20%的劳务费发票,我公司是不是要按20%代扣代缴个税?
老师你好,请问和公司无关人员公司借出去长时间不还有什么影响
企业所得税最新的优惠政策。
老师,请问下个人买的门面房商铺交房产税么?