查询清卡结果。同样在网上抄报界面,只需查看【开票截止时间】,对应的发票种类下方的开票截止时间只要是【下月征期的最后一天】,就证明反写成功了
老师,我是广告行业,定额是57000一季度。 10.10日时给单位开了一张票30000,10.29日单位里说时间过了报销不了,叫我重开。 10.30日上午我重开了一张3万的普通票。但是,之前开了金税盘里没看到,点击“作废”作废不了,提示查无此票。 后来我去国税局,人家说我变更营业执照的经营范围导致的。叫我充红头。 10. 30日下午我就负数充红头了。 我想问一下,充公头以后,1.用不用给国税局拿过去这些税票?2.充红头的金额抵消了吗?计算增值税时,不作数吧?3.不用做帐吧?
我们企业出口退税退不下来,税务局说出口退税银行不符,后来查看存款账户账号发现有一栏账户名称是开户行,后来进行修改为公司名称。税务局说还是不行,修改后退税系统里账号都看不到了,错误时能看到名称及账号,请问这是哪里的问题,还有就是那个存款账户报告里出口退税标识让我改为是,但存款账户账号报告已经没有这一栏,联系税务局说是他们那有那一栏但无法进行修改
初学者,电子税务局的年报申报截止日期为2月15日止,I月份填年报财务报表,打开报表,点申请进入财务报表,没填数据,关闭了报表,但不小心点了申报,我以为没申报成功,2月12日我进入填年报,重新填了数据后查看信用等级,发现评为M级,看见评为m级,写的无主营业收入,其他可能是那次打开申报没有填数据又关闭了,却申报成功了,评级别是2021年2月I日,老师,我现在该怎么做?
老师,今天是8月1日,由于我自己没有完整的报过税,所以,我想知道一下,哪些事情,是在月初一号就必须要完成的事情。像今天,我是要先插入税控盘,进行抄税,然后再进去发票综合平台里面进行进项专票的认证抵扣吗?
老师,我看了一下账里面有没有交的增值税贷方期末余额有5981.67.这是今年1月份报税留下来的。我看了一下申报表一月份的5981.67是期末留抵税额,我看2月份申报表里销项税额是21275.80 进项税额是14491.95。正常来说要交增值税6783.85。我看一月份结转增值税是6783.85.帐里做的分录。但是申报时拿上期的留抵税额5981.67低了最后实际缴纳802.18的增值税。2月份做账时也是缴纳802.18的税,但是计提的6783.85他没有再做一笔分录,正好有5981.67的增值税未交还在贷方余额呢?这个是不是要给他做转出啊增值税。怎么做呢分录我有点迷糊
老师 帮我看一下 这个写的会计分录对不对 ,学完有点懵懵的. 老师教的都会 一到自己就不会写了. 帮我看看 如果有错误帮我纠正一下. 谢谢老师
老师今天看了登记账簿,什么科目登记几栏中,谁登记在三栏,谁登记在多栏,不是很清楚
在电子税务局申报增值税时,在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加税是不是就自动计算出来了?我提交的为什么只有城市维护建设税,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老师,请问购车保险费计入哪个科目
申报个税,请问从网页版转到客户端申报个税,出现这种情况,在哪里修改一下
我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方,但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多,只有30万,因为我们跟甲方签订有两个项目,另一个项目甲方还没打完工程款,我们就退4万给甲方,甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们,我红冲上一年的发票34万,然后开一张30万的发票,和一张4万的另一项目的发票,4万是按照今年收入入账的,结转成本。但是上一年的红冲34万,和再开的30万,应该怎么入账,我公司是小企业会计准则。
老师问一下有没有财务报表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,装修花了45万,这两笔款应该怎么做分录。
老师,个体户需要每月报个税的吧
老师,这里的包装物是不含税的的金额么?不应该是价外费么?
在哪里点查询清卡结果?
1、执行清卡后,看页面提示; 清卡时,需要执行以下操作,点击开票系统左上角的【报税处理】; 2、点击开票系统左上角的【报税处理】后,点击【远程清卡】;3、3、点击【远程清卡】后,页面就会提示【金税设备已经完成清卡工作】,一般有此提示,就说明清卡成功了;