可以报销记录招待费用
请问我司购买了美团卡和天虹卡送客户,那是入什么费用可以不用交税啊?(听老师的课说:1、价格折扣向个人销售或提供服务,2、通过积分反馈礼品,3、向个人销售商品和提供服务同时给赠品, 如果是通过积分反馈赠礼品的话,那我们是要拟什么合同吗?还是只要个人签名就可以?我们入账时写什么费用呢?业务招待费?
老师,老板一年采购很多酒还有一些烟,就是用于和客户,领导,朋友,公司员工聚餐用。这部分的金额挺高的,有没有什么方式,比如开票的内容,可以合理税前扣除。因为我比方算了下,收入达到1000万,都只能扣除招待费5万(一般公司那有那么容易达到1000万)。剩下的要全额调整。但分分钟这些费用都有10万了。这500-600来万的生意,都是饭桌上和客户,领导,谈来的。花费10烟酒钱也不算多。
如下:(1)取得产品销售收入4000万元,特许权使用费收入100万元,国债利息收入50万元,接受捐赠收入100万元。(2)业务招待费支出50万元,广告费支出500万元。(3)支付司法机关罚金20万元,支付给客户的违约金10万元。(4)直接向某希望小学捐款100万元,通过市民政局向目标脱贫地区捐款30万元。(5)计提准备金50万元,未经税务机关核定。(6)其他可在企业所得稅税前扣除的成本、费用、稅金合计2000万元。己知:在计算企业所得稅应纳税所得额时,业务招待费支出按发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5%0;广告费、业务宣传费支出,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,允许税前扣除。要求:根据上述资料,分析回答下列小题(1)、甲企业以上收入中,计算应计入企业所得税应纳税所得额;②)、甲企业在计算2021年度应纳税所得额时业务招待费和广告费准子扣除数额:(3)、甲企业的支出中,在计算2021年度企业所得税应纳税所得额时,可以税前扣除数额:(4)、计算甲企业2021年度企业所得税应纳税所得额。
如下:(1)取得产品销售收入4000万元,特许权使用费收入100万元,国债利息收入50万元,接受捐赠收入100万元。(2)业务招待费支出50万元,广告费支出500万元。(3)支付司法机关罚金20万元,支付给客户的违约金10万元。(4)直接向某希望小学捐款100万元,通过市民政局向目标脱贫地区捐款30万元。(5)计提准备金50万元,未经税务机关核定。(6)其他可在企业所得稅税前扣除的成本、费用、稅金合计2000万元。己知:在计算企业所得稅应纳税所得额时,业务招待费支出按发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5%0;广告费、业务宣传费支出,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,允许税前扣除。要求:根据上述资料,分析回答下列小题(1)、甲企业以上收入中,计算应计入企业所得税应纳税所得额;②)、甲企业在计算2021年度应纳税所得额时业务招待费和广告费准子扣除数额:(3)、甲企业的支出中,在计算2021年度企业所得税应纳税所得额时,可以税前扣除数额:(4)、计算甲企业2021年度企业所得税应纳税所得额。
47.甲企业为居民企业,2021年有关收入情况如下:(1)取得产品销售收入4000万元,特许权使用费收入100万元,因债利息收入50万元,接受捐赠收入100万元。(2)业务招待费支出50万元,广告费支出500万元。(3)支付司法机关罚金20万元,支付给客户的遇约金10万元。(4)直接向某希望小学捐款100万元,计提准备金50万元,未经税务机关核定(5)其他可在企业所得税税前扣除阳成本、费用、税金合计2000万元已知:在计算企业所得税应纳税所得额时业务招待费支出按发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)入阳千分之五;广告费、业务宣传费支出,不超过当年销售(营业)收入15%部分,允许税前扣除要求:根据上还材料,不考虑其他因素,解答下列小题。(1)甲企业哪些收入应计入企业所得税应纳税所得额?(2)计算甲企业业务招待费和广告费准予扣除数额。(3)甲企业在计算2021年度企业所得税应纳所得额时可以税前扣除支出有
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
就可以扣除的呀。如果没超过
如果专票可以抵扣进项么?
招待费用的专票是不能够抵扣的呀。