您好 借:银行存款、应收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)

公司能做租车业务,但车本是别人的。收入后借:银行存款 贷;主营业务收入 应交税金-应交增价税 2. 发给车组费用 借:主营业务成本-劳务费还是(其他应付款) ,借:管理费 ,贷:银行存款 我们只是拿他车来租出用,拿管理费。 账务对吗
#提问#请问老师小区物业收的物业费,我收到的是收据,钱还在老板账上,准备以后再进账,那我现在做账借其他应收款-(老板)代收物业费,贷预收账款(因为以年收),等老板把钱进账时,借银行存款,贷其他应收款-(老板)代收物业费,然后每个月按时期确认收入,借预收账款,贷主营业务收入,老师这样做对吗?谢谢
老师我们是物业公司,业主租灭火器,怎么做分录哦,借:银行 贷:应收账款/物业板块/其他吗,还是其他业务收入 应交税费哦
老师 我们是物业公司 收装修管理费应该怎么入账哦 是建立一个集体户都放在里面 还是根据跟谁签的合同入账到个人身上哦,分录是借:银行 贷:应收物业费-装修管理费吗
物流公司 收到其他公司打过来的房屋租赁费 , 应该怎么记? 要做借:银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额吗?
老师,你好 我们公司在2023年建了一栋楼,建好后其中几层作为宿舍,一层是厂房使用,一开始全部做了进项税,现在税务局让我们进项税转出 并且增加补缴房产税,我查了如果是一开始混用的情形增值税可以抵扣,中途改变用途的才要转出?到底如何处理呢?
70万6%发票 都应该交哪些税税率分别是多少
办活动,人家办着一个仪式,然后搭了一个舞台,搭了一个背景。发票项目编码项目怎么开
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师,异地预缴增值税怎么填表,主要1月份要预缴但没钱等到6月份才预缴,而且缴一部分
年度工资申报 1月份就已经报了 目前工资发放低于社保缴纳基数几百元 申报缴纳的基数不是按最低的 会有问题吗
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀