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老师,本月增值税有销项也有进项,但是最终抵扣完还有留底,账上怎么体现?分录该怎么做?等于是这个月不缴纳增值税的

2023-10-18 00:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-18 00:03

你好,学员,你们以前做结转分录吗

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你好,学员,你们以前做结转分录吗
2023-10-18
你好 这个月是要交税吗 
2021-09-16
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-03-01
你好,这个月的结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2021-11-02
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-06-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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