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老师你好 我8月份账有一张凭证做错了 老板让我调整过来 我这边需要怎么做账 在软件上

2023-10-18 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-18 09:21

您好,具体是什么分录呢?可以在本月进行调整。

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快账用户3305 追问 2023-10-18 09:25

就是一笔款项 对方先开了2万的票 然后作废了 9月有开了3万 我现在还在处理9月的账务处理 如果我想去8月调的需要怎么操作 反结账吗 反结账我9月的分录还有吗 我之前的数据是不是都要变呀 或者我在9月账务上调 我应该怎么调

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齐红老师 解答 2023-10-18 09:28

如果在8月份调整就就要反结账。

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齐红老师 解答 2023-10-18 09:29

9月份儿调整,您直接把之前2万的冲销,再按照3万的记账。

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快账用户3305 追问 2023-10-18 09:34

反结账会不会影响我9月份的数据以及8月份的报税信息

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齐红老师 解答 2023-10-18 09:35

如果有改动就会有影响。

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快账用户3305 追问 2023-10-18 09:37

那一般那种方式合适

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齐红老师 解答 2023-10-18 09:41

你好一般不反结账哦在本月调整

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您好,具体是什么分录呢?可以在本月进行调整。
2023-10-18
你好,具体的是什么业务?
2023-10-09
您好 请问是要把其他应付款调整到应付账款吗
2021-10-19
你好 ;    你直接做 借主营业务成本 负数贷应付账款负数; 红冲了即可    
2022-05-09
你好,可以在软件上反结帐,修改凭证,然后出具正确的报表 之前已经报送的报表需要做更正
2020-11-02
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