您好,这个的话,是你们做营业外支出的

老师30万应收账款,对方说产品质量问题引发他们损失,经双方协商我们同意赔偿客户5万元。现在是有2种方法1是直接从应收账款里扣掉打钱给我们,2是收归收付归付,他们全额付清,另外开票给我们赔偿款,我们付赔偿款。请问我这边分别怎么做账?
:我们将货物及增值税专用发票100万寄给了客户,客户说因为我们的产品质量问题给其造成了额外的损失,扣了8万,尾款92万已付清。请问我们怎么做账务处理?
我们将货物及增值税专用发票100万寄给了客户,客户说因为我们的产品质量问题给其造成了额外的损失,扣了8万,尾款92万已付清。请问我们怎么做账务处理?
老师,我们是销售方是客户要求的质保金,这个客户是国企,我们的产品他们要压质保金,这个产品一年内没有重大问题质保金打给我们,我们怎么做账呢?
发给国外产品有质量问题,客户直接扣了1万美金,这个损失怎么做账?