同学,你好 6月 借:管理费用 贷:其他应付款 7月 借:管理费用 负数 贷:其他应付款 负数 借:管理费用 贷:银行存款

6月租入的设备,未收到发票,未付款;7月付款,8月收到发票 请问怎么暂无处理
老师,7月从公户付电费,8月物业才开发票(专票),那发票是放在几月作账务处理呢?(付款回单在7月)谢谢!
老师,我6月份开了发票但是7月份收到款,请问各应该怎么入账?
老师,6月份货到同时也付款了,但是发票7月到的,我得怎么处理记账呢?
老师,请问在6月发生的电费,到7月开票,到7月付款,应该怎么做账务处理呢?
老师,练习开票的实操软件有吗?
老师,22年要核销的坏账,5.6万,22年通过总经理办公会,23年又转回,25年又核销了,25年还需要开会补充审批流程吗?
老师:上季度小规模1%的文化服务普票收入不含税50930.69 供电1%的普收入510.89 不动产租赁5%普票收入11276.19 不动产租赁5%无票收入198097.76 蔬菜免税无票收入38707.3 在增值税主表和附表上怎么填列,我怎么填都过不去,谢谢
个所稽查记录从哪里可以查?
老师你好!我们是一家小规模个体户,在填报个人所得经营所得B表的时候,出现比对差异大的问题,关于成本费用,系统直接带出来的金额是各项费用发票的未税金额,不是未税金额+税额,这个怎么办
老师我们是制造行业,如果临时开具不在范围内的产品,直接销售的,可否不直接变更经营范围
2026年1月新注册的个体户:第一季度开了174600的普票,要交个人经营所得税:4365,不知道怎么计算出来的
发票额度提升,在哪里查看进度
4月几号号报税 老师
制造业可以按比例结转成本吗?不做料工费分摊,直接设定一个比例,收入的80%,这样行吗?
那在6月做了管理费用,可以直接把7月发票附到6月凭证吗?不用红冲掉
同学,你好 不可以的
那很多这些业务呢?那红冲的不是很多嘛呢?
同学,你好 嗯嗯,是的
有些老师又说可以把7月电费附在6月凭证的?
同学,你好 不可以的
为什么不可以呢,按照全责发生制,不就是属于6月的费用吗?
同学,你好 对,所以做在6月,但是你发票是7月份开的,发票入7月
发票是在7月开的,怎么就不能附在6月呢,都是属于6月业务,老师,还是不明白为什么?
同学,你好 你发票是7月份开的,说明6月所属期你没有收到发票,不能把发票夹进去
那老师,我在6月不做进费用里面,到7月再做进费用,可以不呐?
同学,你好 严格来说,不可以,不符合权责发生制
好吧,那按照老师说的,在6月做了管理费用,附什么原始凭证呢?
同学,你好 电费的计数表