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老师,请问在6月发生的电费,到7月开票,到7月付款,应该怎么做账务处理呢?

2023-10-19 12:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-19 12:52

同学,你好 6月 借:管理费用 贷:其他应付款 7月 借:管理费用  负数 贷:其他应付款  负数 借:管理费用 贷:银行存款

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快账用户2870 追问 2023-10-19 12:54

那在6月做了管理费用,可以直接把7月发票附到6月凭证吗?不用红冲掉

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齐红老师 解答 2023-10-19 12:54

同学,你好 不可以的

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快账用户2870 追问 2023-10-19 12:57

那很多这些业务呢?那红冲的不是很多嘛呢?

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齐红老师 解答 2023-10-19 12:57

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户2870 追问 2023-10-19 13:05

有些老师又说可以把7月电费附在6月凭证的?

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齐红老师 解答 2023-10-19 13:06

同学,你好 不可以的

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快账用户2870 追问 2023-10-19 13:07

为什么不可以呢,按照全责发生制,不就是属于6月的费用吗?

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齐红老师 解答 2023-10-19 13:07

同学,你好 对,所以做在6月,但是你发票是7月份开的,发票入7月

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快账用户2870 追问 2023-10-19 13:08

发票是在7月开的,怎么就不能附在6月呢,都是属于6月业务,老师,还是不明白为什么?

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齐红老师 解答 2023-10-19 13:10

同学,你好 你发票是7月份开的,说明6月所属期你没有收到发票,不能把发票夹进去

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快账用户2870 追问 2023-10-19 13:12

那老师,我在6月不做进费用里面,到7月再做进费用,可以不呐?

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齐红老师 解答 2023-10-19 13:15

同学,你好 严格来说,不可以,不符合权责发生制

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快账用户2870 追问 2023-10-19 13:24

好吧,那按照老师说的,在6月做了管理费用,附什么原始凭证呢?

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齐红老师 解答 2023-10-19 13:44

同学,你好 电费的计数表

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同学,你好 6月 借:管理费用 贷:其他应付款 7月 借:管理费用  负数 贷:其他应付款  负数 借:管理费用 贷:银行存款
2023-10-19
如果您采用权责发生制,6 月份发生的销售业务,尽管当时没有收到款项,收入也应在 6 月份确认。7 月份收到款项时,冲减应收账款。 如果您采用收付实现制,那么这笔款项在 7 月份收到时,才确认收入计入 7 月份。
2024-07-12
同学您好,损益是按权责发生制进行确认的费用是8月就放在8月
2022-10-13
1.7 月份收到发票时的账务处理:贷:应付账款 6000借:管理费用/低值易耗品等(根据电脑配件及办公耗材的具体用途入账) 6000 2.7 月 12 号付款时:贷:银行存款 6000借:应付账款 6000 3.7 月 30 日发票红冲时:借:应付账款 -6000贷:管理费用/低值易耗品等 -6000做与收到发票时相反的会计分录: 如果后续销售方重新开具了正确的发票,再根据新发票进行相应的账务处理: 借:管理费用/低值易耗品等(新发票金额) 贷:应付账款(新发票金额) 付款等操作与之前类似。
2024-08-05
可以的,可以这么做的。
2024-08-12
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