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专票做费用,当月不未抵扣增值税,如何做分录

2023-10-21 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-21 10:42

借:管理费用
应交税费-待认证
贷:银行存款

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快账用户8903 追问 2023-10-21 10:46

没有待认证科目用待抵减税金可以吗

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齐红老师 解答 2023-10-21 10:47

这个只要到时你自已分得清就可以了

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借:管理费用
应交税费-待认证
贷:银行存款
2023-10-21
借应交税费待认证进项税额,
2021-01-13
你好,你准备以后抵扣吗?如果是的话,借管理费用 应交税费,待认证 贷银行存款。
2024-01-06
借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷其他应付款。
2021-10-13
你好,这个比如借,库存商品,应交税费,应交增值税,待认证进项税贷,应付账款。
2024-03-21
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