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老师合同备注提供服务是8月到12月,发票是9月份开具的,收入是在8月还是9月开始确认呢

2023-10-21 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-21 15:55

在收款的当月确认

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快账用户2996 追问 2023-10-21 15:57

9月份收了一部分款,剩下的要全部服务提供完结算,而且8月份已经支付了服务相关人员的工资,那成本又要怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-10-21 16:02

8月份做劳务成本,在结算收入的月份转入主营业务成本

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快账用户2996 追问 2023-10-21 16:04

使用小企业准则的贸易公司提供的产品技术咨询服务,没有劳务成本这个科目,要怎么挂账

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齐红老师 解答 2023-10-21 16:05

自己增设一个劳务成本科目

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快账用户2996 追问 2023-10-21 16:06

劳务成本设置在哪个科目里

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齐红老师 解答 2023-10-21 16:09

在生产成本一个类别的

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快账用户2996 追问 2023-10-21 16:51

老师,9月份全额开具了发票,货款只收了一半,而且成本是8-12月产生,那9月份要全额确认收入吗?如果全额确认收入,那后期的费用还没产生,9月就得缴纳全额所得税了

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齐红老师 解答 2023-10-21 17:37

是的,只有金额交税了

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在收款的当月确认
2023-10-21
你好,九月份一块确认收入
2024-09-27
你好 ,可以确认9月收入
2025-10-23
7月份一部分的时候,你已经做了收入。然后9月份开了发票,红冲之前的再做票的。7月份的时候用服务结算单 然后9月份的时候用发票。
2024-05-03
您好,8月份计提 借:管理费用等-劳务费 贷:应付账款 9月份收到发票把上月分录冲回 再做一个一样的正数,就是为了把发票放在凭证里 借:管理费用等-劳务费 (负) 贷:应付账款 (负) 借:管理费用等-劳务费 贷:应付账款
2023-10-18
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