借:管理费用
贷:应交税费
您好,想问下,公司有人报住宿费101,但拿300住宿费专票来报,那我应该怎么做分录啊,借管理费用101,进项税额发票金额票上的税额,进项转出该转出多少啊
老师,除了员工出差的住宿票,其他的住宿票的进项是不是都不能抵扣?比如:招待客户的住宿费,专票,金额500,进项税额10。进项税额转出的分录怎么写?
非应税项目进项税额转出,如何做会计分录?
公司业务招待的住宿费开具的专票,进项税转出的会计分录怎么做
老师,酒店住宿费开了专票,财务入账招待费,会计分录 借:销售费用 1000 贷:银行存款 ,是否需要做进项税额转出?那如何做调整分录呢?
出口收汇明细表上的凭证总金额,是填原始汇款金额还是扣除手续费公司实际收到的金额?
劳动法可以去哪里查?
工商年报中的 资金数额 怎么填?
老师您好,请问公司名下的车辆保险费可以抵扣进项税额吗
老师好,请问下,我们是总包,把水电分包给一个建筑装饰中心(个体户)做,对方只能开3%建筑服务-水电工程的发票,没办法开材料票,这样开票是否可行?(合同约定60%材料,30%人工)
请问老师,建材批发公司把名下的固定资产小车卖了,卖车发票没有经营范围可以开吗?名称开什么项目呢?
老师,请教一下,一家劳务公司给对方签的合同是80万,开票也开的80万,但是银行存款收了20万,剩下的60万通过发工资来冲,这种可以吗,那怎么做账呢
上个月开进发票计进项税,这个月开出发票,计入销项税,请问老师这个两者怎么写抵扣分录啊
请问增值税进项税额转出,税局要求转出不可用,凭证怎么做呢,我之前应交税费应交增值税-进项税额是做到应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师,我们是出口免税企业,不符合退税,现在报企业年报,提示有50多万已经报关未计入收入,有一部分24年未来发票,开具到25年,现在为了避免后期风险,我应该调整24年收入,做相对应成本。