同学,你好 不太合理,商品转移所有权,就需要做收入

老师问一个实务中的问题,一个商贸企业,如果本月销售商品收入100万,已经开票,而我们进货的时候也已经收到进项票成本为50万(商品全部卖出),运费成本为10万。我就想问问如果按照理论,这些商品和运费的成本合计60万都应该确认为本月的成本,但是我们每月月底不是勾选抵扣进项税嘛,我就在想假如运费成本那个10万的进项税本月我不勾选抵扣了,这个运费成本我是不是可以不计入当月,等到抵扣的时候再计入成本?
老师您好!我们是小规模建筑安装公司!我们有一个项目 已经完工两个月 发票也给上家全部开完了!但是这个月才收到商家给我们开的材料发票!当时付款时做的预付处理 没有暂估入合同成本!现在收到发票 我还可以入到合同成本里面吗?发票之前已经全部开完,这个月没有收入,可以确认成本吗?
老师。假如我公司发出商品没确认收入。什么时候开票什么时候确认收入,现在发出商品高达几百万,进项稅全部抵扣完了。这样子合理吗?
老师,我们销售药品,药品在12月初发出1500盒,一般情况是他们销售一部分后给我们结点款,12月份我们没有收到款,也没有给对方开发票,这样我们什么时候确认收入?发出的药品是在这个月从库存商品转到发出商品?
@董老师,我想问下我们之前收到客户的预付款,2023年的时候开具了部分发票,也确认了收入,不过没有结转到库存商品,也没有结转成本,后来他们说货物是在2024年拉过去的,但是现在我还在库存商品里面放着,请问我现在要出库的话,是怎么操作,出库单的日期应该是什么时候?因为结转成本只能放在2025年做了?
老师,请问cif的其他应收款-运费,其他应收款-保费,开进来的发票比报关单上的金额多,这种怎么处理?
个人代开货物发票给公司,都需要缴纳什么税?
你好老师。我们是小规模纳税人,缴纳社保的时候个人部分挂到了其他应收款科目,但是个人部分公司也帮缴纳了(就是发工资的时候也不扣个人缴纳的社保部分),像这种情况,怎么做账,之前挂的其他应收款怎么消掉
老师,之前做了个无票收入金额是430100元,数量是65.6吨,然后现在开票的金额也是430100元,数量不一样了数量是58吨,这样对吗
老师,叉车用的柴油分录怎么做
商贸企业,采购发票不含税金额100万,进项发票3个点,退税率9个点,退税金额多少?
老师,我们公司占甲公司的 90% 股权,乙公司占我们公司的 99% 股权,现在我们公司把 甲公司占有 90% 股权转让给乙公司,乙公司向我们公司银行账户转股权认购款 148 万。我们公司的账务处理该咋做?
老师好,请问小微企业甲乙公司互为供应商。甲公司预付给乙公司80万,甲公司做账:借应收账款-乙公司80贷银行存款80。乙公司退回甲公司40万,甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。乙公司卖货给甲公司打款给甲公司20万,甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。老师甲公司这样只用一个应收账款科目核算与乙公司业务对不对?不用应付账款核算
宗教寺庙代收的暖气费,应该计入那个会计科目
老师,到时三月抵扣,没注意,抵扣了一张餐费的进项,我忘记转出来了,我这个好不好更正三月的申报表,就是把那个4.16的税金填在进项转出这个模块,他是个人消费的
进项税可以抵扣吗
同学,你好 可以抵扣
假如我购进110台手机,实际销售100台,额外赠送10没收钱。那我开发票只开100台,110台进项税却全部抵扣了,
同学,你好 嗯嗯,可以的