您好 是的 这样会不一致 有税务风险提示

老师你好,就是在做企业所得税汇算清缴的时候,风险提示资产总额和季度预缴的资产总额不一致,这个风险该怎么处理
您好老师,收到电子税务局涉税风险提醒:可能存在所得税收入与增值税销售申报不一致,增值税销售额大于企所税年报A100000营业收入,差额32万多,请教老师可能是什么原因?
固定资产清理增值税上有申报收入,这样就会导致增值税申请表上的金额与利润表上的收入金额不一致 ,这样对吗?企业所得税申报表和增值税申报表也不一致,这样正确吗?
请问老师,图片这个说法,就会导致企业年度增值税销售额与企业所得税汇算清缴的收入,金额就不一致了,会收到税务风险提示。
请问老师,实际操作中,关于外购货物,作为员工福利费的处理,增值税和企业所得税的处理:中秋节购买月饼给员工,月饼花了2万元,收到普票。企业所得税汇算清缴,还得做视同销售2万,再做个视同销售成本2万吗?如果这样的话,企业所得税的收入和增值税的销售额就不一致了。2023年税务专门针对企业所得税收入和增值税销售额不一致情况致电企业。
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12月账上暂估1w,1月发票开回来6w,这个6w只能全部25年汇算清缴扣除吗?
老师您好,问一下年终一次性奖金需要交工会经费吗
500万内固定资产一次性扣除,105080表格是不是应该这样写?
老师,4个小规模,1个法人2个公司,然后2个法人投资人关联,然后现在税务黄色预警,这个投资人是什么影响
老师,我们签的租车协议,开始是个人签的协议,后来整体换公司,个人签的协议部分已经开具个人抬头的发票,发票是去年的,现在我们重新签完协议后,这部分个人的发票对方说跨年不给换了,那我们该怎么做
以前年度有亏损,本季度有盈利,是否计提企业所得税
请问老师只要能解释清楚就可以了吧。
是的 只要能解释清楚就可以