消费时才视同销售做账
老师好,酒店餐饮住宿行业,我们最近通过第三方平台接了一个团队住宿,在我们酒店餐饮消费14382元已经做应收帐款挂帐,客房消费20312元没有挂帐,会计那边把这笔钱做了主营业务收入,因我们酒店房间不够住,所以我们安排去别的酒店住费用是17982元我们付的,最后客户结账61000元,这个账分录怎么做
酒店 给人送礼送了酒店的充值2万的会员卡 吃饭直接从里面减 实际这个2万是不存在的 现在这个客户来消费1000元 这个账应该怎么做
酒店给客户一个会员卡 里面金额是15000元 实际客户没给钱 现在客户来消费了 餐饮费就从这15000出 这个账应该怎么做
小规模纳税人季度开了专票,填写利润表时主营业务税金及附加需要填吗,该怎么填
我和对方签了一份服务合同,合同里面约定对方采用以资产方式支付服务费用。比如对方收到1000万股A股上市公司股票,他将20%也就是200万股股票过户给我给,这种情况我发票该怎么开?开多少金额的?
老师,我是公司出纳,老板想用我的信息注册一个新公司,这样可以吗?对我有什么风险
老师,我司第二季度盈利30万,但是23年汇算清缴亏损40多万,请问我可以在第二季度弥补亏损,不交企税可以吗?
去年已经认证抵扣的发票,现在需要转出来,分录怎么填?只让把增值税税款补了,所得税没让补缴
老师您好,应收账款为负数(因为我没用预收账款科目),然后导致资产负债表的资产总额显示是负数,我申报企业所得税需要填资产总额,我应该填哪个数据?
当月开的专票且已经收到钱了,现在要退钱,发票要怎么处理
小规模纳税人申报第二季度增值税时当季度未超过30万,提交申报未出现比对不通过,申报完成后去开票提示增值税比对不符合,不能开票,如何解决
老师,比如我做六月份的账。进项税额-应交税费-应交增值税是两万,加起来,那我是不是要去电子税务局,把这个对应的进项发票都给勾选了,才对呢?
老师,我们是个体户,我要入那个成本不含税金额,但是别人打给我们的发票有一有六有13的,那我这个要怎么算成本呢?我们个体户的征收率是1
我这个实际没钱的会员卡15000需要怎么做账 等来消费的时候要怎么做账
领卡时只做登记,消费时,没法收款,应收的金额计入销售费用-业务招待费
做费用 还用确认收入嘛
是的,贷方就是正常确认收入