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老师这个我有点不懂,我就代开了一张专票,按1%交的税,报税的时候一直提示这个弹窗

老师这个我有点不懂,我就代开了一张专票,按1%交的税,报税的时候一直提示这个弹窗
2023-10-24 00:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-24 00:22

您好,正在解答中请稍等。

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齐红老师 解答 2023-10-24 00:24

主表是如何填写的,附表也填了?

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快账用户5383 追问 2023-10-24 00:30

填了个减免纳税申请表1%征收

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齐红老师 解答 2023-10-24 00:32

开了多少的发票,主表有图能到么?

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快账用户5383 追问 2023-10-24 00:36

开了10000的代税发票,税前9900.99,交了99.01的税。要在减免明细表里做明细

开了10000的代税发票,税前9900.99,交了99.01的税。要在减免明细表里做明细
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齐红老师 解答 2023-10-24 00:37

按这个填,——将开具的1%征收率的增值税专用发票的不含税销售额填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”和“增值税专用发票不含税销售额”栏次;对应减征的销售额2%部分计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目对应的“本期发生额”和“本期实际抵减税额”栏次,减免性质代码应选择“SXA031901121|0001011608|小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》财政部税务总局公告2023年第1号第二条”。

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齐红老师 解答 2023-10-24 00:40

前面的销售额呢,专票要填写上的

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快账用户5383 追问 2023-10-24 00:41

税前10000,销售9900.99

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齐红老师 解答 2023-10-24 00:42

税前10000,销售9900.99——填这个销售9900.99

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快账用户5383 追问 2023-10-24 00:53

老师您看我这样是不是对的

老师您看我这样是不是对的
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齐红老师 解答 2023-10-24 00:59

是有点不太对,297.03是哪来的?

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快账用户5383 追问 2023-10-24 01:17

我按1%缴的税,按照3%做的减免

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齐红老师 解答 2023-10-24 01:24

我按1%缴的税,按照3%做的减免——按这个填申报不了的。

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齐红老师 解答 2023-10-24 01:25

按这个填,——将开具的1%征收率的增值税专用发票的不含税销售额填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”和“增值税专用发票不含税销售额”栏次;对应减征的销售额2%部分计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目对应的“本期发生额”和“本期实际抵减税额”栏次,减免性质代码应选择“SXA031901121|0001011608|小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》财政部税务总局公告2023年第1号第二条”。

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齐红老师 解答 2023-10-24 01:37

把198.02分别填在2,3,4里看看。

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快账用户5383 追问 2023-10-24 01:42

期末余额是0

期末余额是0
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齐红老师 解答 2023-10-24 01:45

期末余额是0——就是这样。看看主表数字

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快账用户5383 追问 2023-10-24 01:50

现在是这样的了老师

现在是这样的了老师
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快账用户5383 追问 2023-10-24 01:52

这个表格我填了之后,提交它会出现下图

这个表格我填了之后,提交它会出现下图
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快账用户5383 追问 2023-10-24 01:53

就是这个出错的提示

就是这个出错的提示
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齐红老师 解答 2023-10-24 01:58

城市维护建设税减税代码点不出来?

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齐红老师 解答 2023-10-24 01:58

城市维护建设税减税代码与教育附加一样点出来就正常申报了

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快账用户5383 追问 2023-10-24 02:12

好的老师,明天我再试试,很抱歉这么晚打扰您,感谢您的细心解答,我是个新学员,再次感谢您的答疑解惑

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齐红老师 解答 2023-10-24 02:23

希望老师的解答能够对同学有所帮助,继续加油!

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您好,正在解答中请稍等。
2023-10-24
您好同学,您如果是只开了一张专票,没有未开票收入和其它开票金额的话,您主表的第一栏和第二栏数据金额应该是一致的
2023-10-24
同学,你好 你之前分录红冲,然后按照重新开具的发票做分录 你是税金哪里不对?
2024-07-07
你好,代开发票的时候所交的是预交增值税,代开的专票还是要按照经营项目的对应征收率缴纳增值税的,从表上看你所经营项目要缴纳的增值税是按照销售金额的3%计算的,所以你还需要缴纳税金
2021-07-14
要冲掉按照之前的做负数就行
2022-07-06
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