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请问下老师我这个增值税报表为什么显示要缴税啊?(提示说是第2栏×0.03=84.45)要缴这么多税额。但是我开这张发票的时候是去代开的打印出来的时候就已经交了28.15元的增值税啊。然后这个84.45怎么来的啊?就一张几千块钱的代开专票怎么会有84.45的税呢?
老师,问一下我上个季度开了一张1张1个点的专票,在报税时按3个点报,做帐时按开票信息做帐,这个季度要冲掉张1个点的,那做帐怎么做啊
老师我小规模企业4月份开了1张1个点的运费专票,可是不能开1个点的了,忘记给冲红了,只能交税,但报税的时候是按3个点交的税,那我4月分做账做1个点的,还是3个点的,
老师这个我有点不懂,我就代开了一张专票,按1%交的税,报税的时候一直提示这个弹窗
老师我就代开了一张专票,税也扣了的,报税的时候一直提示未达起征点
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
主表是如何填写的,附表也填了?
填了个减免纳税申请表1%征收
开了多少的发票,主表有图能到么?
开了10000的代税发票,税前9900.99,交了99.01的税。要在减免明细表里做明细
按这个填,——将开具的1%征收率的增值税专用发票的不含税销售额填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”和“增值税专用发票不含税销售额”栏次;对应减征的销售额2%部分计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目对应的“本期发生额”和“本期实际抵减税额”栏次,减免性质代码应选择“SXA031901121|0001011608|小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》财政部税务总局公告2023年第1号第二条”。
前面的销售额呢,专票要填写上的
税前10000,销售9900.99
税前10000,销售9900.99——填这个销售9900.99
老师您看我这样是不是对的
是有点不太对,297.03是哪来的?
我按1%缴的税,按照3%做的减免
我按1%缴的税,按照3%做的减免——按这个填申报不了的。
按这个填,——将开具的1%征收率的增值税专用发票的不含税销售额填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”和“增值税专用发票不含税销售额”栏次;对应减征的销售额2%部分计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目对应的“本期发生额”和“本期实际抵减税额”栏次,减免性质代码应选择“SXA031901121|0001011608|小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》财政部税务总局公告2023年第1号第二条”。
把198.02分别填在2,3,4里看看。
期末余额是0
期末余额是0——就是这样。看看主表数字
现在是这样的了老师
这个表格我填了之后,提交它会出现下图
就是这个出错的提示
城市维护建设税减税代码点不出来?
城市维护建设税减税代码与教育附加一样点出来就正常申报了
好的老师,明天我再试试,很抱歉这么晚打扰您,感谢您的细心解答,我是个新学员,再次感谢您的答疑解惑
希望老师的解答能够对同学有所帮助,继续加油!