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请问下老师我这个增值税报表为什么显示要缴税啊?(提示说是第2栏×0.03=84.45)要缴这么多税额。但是我开这张发票的时候是去代开的打印出来的时候就已经交了28.15元的增值税啊。然后这个84.45怎么来的啊?就一张几千块钱的代开专票怎么会有84.45的税呢?
老师,问一下我上个季度开了一张1张1个点的专票,在报税时按3个点报,做帐时按开票信息做帐,这个季度要冲掉张1个点的,那做帐怎么做啊
老师我小规模企业4月份开了1张1个点的运费专票,可是不能开1个点的了,忘记给冲红了,只能交税,但报税的时候是按3个点交的税,那我4月分做账做1个点的,还是3个点的,
老师这个我有点不懂,我就代开了一张专票,按1%交的税,报税的时候一直提示这个弹窗
老师我就代开了一张专票,税也扣了的,报税的时候一直提示未达起征点
营运资本的增加能提高短期偿债能力对不对
餐饮行业用什么财务软件可以管理进销存
老师好,我进了一家小的生产制造企业,生产流量不复杂,就是一天的工作是 鲜肉挤压成板肉,请问在这一过程中,当时直接领用的原材料可以找到,人工也可以计算出来,那这一天的电费不好找,还是说需要每天统计对应材料,人工,和对应的成品数量,再到月末有对应电费单子。再把对应制造费用归集到成品里?
老师,年后离职,我这边要如何交接,如果以往的发票出现问题会找我吗?因为都是我扫码进去开的,老板也不愿意写发票申请开具单,我现在要离职了,怎么规避自己的风险啊
请教老师,自然人收款几百w会有风险么?
公司想注销,但库存商品有余额1.9万,应收账款有余额8.3万,预付账款有余额7.6万怎么办
公司想注销,但库存商品有余额1.9万,应收账款有余额8.3万,预付账款有余额7.6万怎么办
9月份个税已申报,但是系统上没有,税务还给我发了提示函让我去大厅处理,但我的确申报了
老师,如果新开的分公司按25%交企业所得税,如何跟总公司一样交5%的企业所得税
老师,您好,老板欠缴税款,税务局找事物局去公司查,经桢也将要去查,这种情况对财务会计有影响吗?
主表是如何填写的,附表也填了?
填了个减免纳税申请表1%征收
开了多少的发票,主表有图能到么?
开了10000的代税发票,税前9900.99,交了99.01的税。要在减免明细表里做明细
按这个填,——将开具的1%征收率的增值税专用发票的不含税销售额填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”和“增值税专用发票不含税销售额”栏次;对应减征的销售额2%部分计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目对应的“本期发生额”和“本期实际抵减税额”栏次,减免性质代码应选择“SXA031901121|0001011608|小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》财政部税务总局公告2023年第1号第二条”。
前面的销售额呢,专票要填写上的
税前10000,销售9900.99
税前10000,销售9900.99——填这个销售9900.99
老师您看我这样是不是对的
是有点不太对,297.03是哪来的?
我按1%缴的税,按照3%做的减免
我按1%缴的税,按照3%做的减免——按这个填申报不了的。
按这个填,——将开具的1%征收率的增值税专用发票的不含税销售额填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”和“增值税专用发票不含税销售额”栏次;对应减征的销售额2%部分计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目对应的“本期发生额”和“本期实际抵减税额”栏次,减免性质代码应选择“SXA031901121|0001011608|小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》财政部税务总局公告2023年第1号第二条”。
把198.02分别填在2,3,4里看看。
期末余额是0
期末余额是0——就是这样。看看主表数字
现在是这样的了老师
这个表格我填了之后,提交它会出现下图
就是这个出错的提示
城市维护建设税减税代码点不出来?
城市维护建设税减税代码与教育附加一样点出来就正常申报了
好的老师,明天我再试试,很抱歉这么晚打扰您,感谢您的细心解答,我是个新学员,再次感谢您的答疑解惑
希望老师的解答能够对同学有所帮助,继续加油!