你好,材料到了吗?借原材料,贷应付账款,什么时间销售出去的?
老师,19年的账有个预付账款借方余额4000元,现在发现是当时做账做错分录没有销这笔账,现在想处理这个余额应该怎么做
老师,公司采购黑板灯500元,没有发票,对方也不给开发票,用于研发过程中的材料配件,没有发票怎么处理账务?付款时借的是应付账款,后面应该怎么做账?
老师,请问一下,我们一个客户应该付我们货款20万,有开票,我们公司应该付客户的其他材料款20万,现在客户的意思这20万双方相当于平账了,我的账务应该怎么处理呢
往年的材料采购贷方余额怎么处理?(是由于录采购发票的金额与实际纸质金额不一致,在生成凭证时直接在凭证上修改数字导致的余额)我们的材料入库分录是 借:原材料。贷:材料采购 借:材料采购。 应交税费。贷:应付账款
老师,账上的应付账款余额是借方数,相当于当时购入材料没有开发票,现在我公司想清理这个业务,怎么处理
老师,停车场安装道闸的,看了合同,里面包括设备,系统,还有安装、拉电线的这种费用,这种语需要分开入账吗?
库存商品要新增科目吗?没有相关2级科目怎么弄?不输也不知道进的是啥货呀?12月份的入库商品倒是有。1月的没有。
老师:发现2024年6月的账计提了贷方社保,支付社保的时候做账到了管理费用的科目,问一下怎么调整呀?能直接在今年9月账调整吗?
老师好,请教个人所得税问题,22年和23年我们计提工资,当时都没发放,挂在老板往来了,当年也进行个人所得税申报,年末汇算清缴也扣除了,这种情况所得税前不能扣除是吗? 我今年有钱了,可以支付工资了,我怎么操作呢?是把22年和23年计提的工资都冲销,然后在25年重新计提吗?那三年的工资合计就得交税了,但如果按三年就不交税,麻烦老师帮我处理一下这个问题,谢谢!
外贸企业,9月份有出口退税收入,我报税时在附表一里填在第18行里,是填含税收入吗?还是不含税收入?
老师您好,我是新手,1.麻烦您给指导一下第三季度财报,报表中风险有需要规避的吗?2.第3季度变动的职工薪酬第一行:填写1-9月应付职工薪酬贷方金额330680元;第二行填写1-9月份应付职工薪酬借方余额414445元吗?3.个税系统的1-9月金额是330680元。
残疾人就业保障金的上年在职职工工资总额,加总扣缴端里1~12月的当期收入数填进去可以吗
老师,合伙企业投资的法人企业亏损,法人企业的亏损额能递减合伙企业的经营所得的盈利吗
业绩不达标,公司有权停薪留职。这样的条款违法吗?有效吗?
老师个人独资企业 是不是就是一人公司
现在不确定材料到没到,
你好,需要确定一下的, 没有收到的话,多营业外支出坏账