你好,材料到了吗?借原材料,贷应付账款,什么时间销售出去的?

老师,19年的账有个预付账款借方余额4000元,现在发现是当时做账做错分录没有销这笔账,现在想处理这个余额应该怎么做
老师,公司采购黑板灯500元,没有发票,对方也不给开发票,用于研发过程中的材料配件,没有发票怎么处理账务?付款时借的是应付账款,后面应该怎么做账?
老师,请问一下,我们一个客户应该付我们货款20万,有开票,我们公司应该付客户的其他材料款20万,现在客户的意思这20万双方相当于平账了,我的账务应该怎么处理呢
往年的材料采购贷方余额怎么处理?(是由于录采购发票的金额与实际纸质金额不一致,在生成凭证时直接在凭证上修改数字导致的余额)我们的材料入库分录是 借:原材料。贷:材料采购 借:材料采购。 应交税费。贷:应付账款
老师,账上的应付账款余额是借方数,相当于当时购入材料没有开发票,现在我公司想清理这个业务,怎么处理
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
现在不确定材料到没到,
你好,需要确定一下的, 没有收到的话,多营业外支出坏账