你好,用你们公司进口或A公司自己进口是一样的,A公司先卖给客户再从客户那采购同一型号的货物,看上去像造假,虚增销量。用你公司可以避免这个嫌疑。
请问我公司原来有一批出口货物,现在客户退货,因为当时出口不是我们公司自己出的,是别的公司代我们出口的,所以我们现在进来只能做进口,就产生了一个进口增值税,我会计分录要怎么做?只有进口增值税,货款不需要退,也不用付客户。
我们卖货给A客户一批货物价值10万元。 A客户出口给B国。 现在是发生了出口退货,以我们公司的名义进口进回来了。进口发生了进口关税4500元,进口增值税9800元, 货代代理费3500元,陆运费1300元, 代理费2000美元,(关税增值税货代费用都是我们支付的)我们和A公司之间的这个费用怎么算?
我们卖货给A客户一批货物价值10万元。 A客户出口给B国。 现在是发生了出口退货,以我们公司的名义进口进回来了。进口发生了进口关税4500元,进口增值税9800元, 货代代理费3500元,陆运费1300元, 代理费2000美元,(关税增值税货代费用都是我们支付的)我们和A公司之间的这个费用怎么算?
我们公司卖货给A客户,a客户出口了又发生了退货, a客户让我们帮忙以我们公司的名义进口回来,我们只支付海关代理费进口关税增值税,无需支付货款,这些费用我们和A公司均摊,想不通为什么a公司让我们以我们公司名义进口回来?
我们公司卖货给A客户,a客户出口了又发生了退货, a客户让我们帮忙以我们公司的名义进口回来,我们只支付海关代理费进口关税增值税,无需支付货款,这些费用我们和A公司均摊,想不通为什么a公司让我们以我们公司名义进口回来?
增值税应税行为有什么?
今年计入未分配利润入账的(管理费用-折旧费),汇算清缴填在哪个表里?哪行呀
分包方让我们代采材料 把钱从个人转到公司账上 然后我们购买材料 这部分发票我们能用吧
老师请问,24年的账有未结转损益就结账了,导致报表试算不平衡,现在是要返结转到24年去结转损益吗,那报表是不是都要更改了
老师我们公司是建筑工程分公司,现在公司要注销了,但是未分配利润金额比较大,而且还有成本沐没结转,未分配利润和成本数据差不多,为什么会成本这么多呢?因为之前我利润做的太高了,其实我应该要多结转一些成本?现在要如何处理这二个数据?
托育机构政府拨的款项 但是文件有规定科目 这个科目我是收到他们的款项做他们规定的收入还是我们收孩子的费用做这个科目 不太明白?
和别人的借款当年 要还么
老师,公司租房用于办公及仓库,但又有一家公司跟我们租了一部分去,请问房东怎么给我们开租金发票?我们怎么给那家公司开发票
你好,老师,员工工资6000,扣完社保个人部分是5500多,都超了5000。个税是根据6000基数缴纳,还是5500多基数缴纳
小微企业确认条件有哪些,享受什么税收优惠政策呢?
就是我们公司买货给a公司了,a公司卖给他的国外客户了,说是这批货不行,又从其他厂家买了货卖给国外客户了, 然后就以我们公司名义国外就直接退货给我们,相当于我们公司进口的,发给我们的样品,未支付货款
a公司先卖给国外,再从国外买进同一批,对他们有风险是吗? 哪这个对我们有什么风险吗?
你好,那就是相当于A收到退款再退给你了,现在就把中间环节给省去了。
是a收到退货,再退给我们吧? a退款给国外客户
你好,对的。现在直接由你们进口,就把中间客户退A,A退给你的步骤给省了。由客户与你们直接对接了。
不是的,还是国外客户与a对接的。 操作进口也是a操作的,只是相关费用是我们先垫付,然后对半分摊
你好,也可以的,这个A承担部分费用,客户挺好。
老师,您不妨看看我问的是什么问题呀?
你好,你们支付海关代理费,进口关税增值税 无需支付货款,其实代理报关公司也是这样处理的。A公司可能是没有这方面资质和相关手续。
什么资质?她们有进出口资质的,都出口了还不能进口吗?
你好,思来想去。A公司没有什么特殊原因。可以找A公司旁敲测击了解下原因