你好,用你们公司进口或A公司自己进口是一样的,A公司先卖给客户再从客户那采购同一型号的货物,看上去像造假,虚增销量。用你公司可以避免这个嫌疑。

请问我公司原来有一批出口货物,现在客户退货,因为当时出口不是我们公司自己出的,是别的公司代我们出口的,所以我们现在进来只能做进口,就产生了一个进口增值税,我会计分录要怎么做?只有进口增值税,货款不需要退,也不用付客户。
我们卖货给A客户一批货物价值10万元。 A客户出口给B国。 现在是发生了出口退货,以我们公司的名义进口进回来了。进口发生了进口关税4500元,进口增值税9800元, 货代代理费3500元,陆运费1300元, 代理费2000美元,(关税增值税货代费用都是我们支付的)我们和A公司之间的这个费用怎么算?
我们卖货给A客户一批货物价值10万元。 A客户出口给B国。 现在是发生了出口退货,以我们公司的名义进口进回来了。进口发生了进口关税4500元,进口增值税9800元, 货代代理费3500元,陆运费1300元, 代理费2000美元,(关税增值税货代费用都是我们支付的)我们和A公司之间的这个费用怎么算?
我们公司卖货给A客户,a客户出口了又发生了退货, a客户让我们帮忙以我们公司的名义进口回来,我们只支付海关代理费进口关税增值税,无需支付货款,这些费用我们和A公司均摊,想不通为什么a公司让我们以我们公司名义进口回来?
我们公司卖货给A客户,a客户出口了又发生了退货, a客户让我们帮忙以我们公司的名义进口回来,我们只支付海关代理费进口关税增值税,无需支付货款,这些费用我们和A公司均摊,想不通为什么a公司让我们以我们公司名义进口回来?
老师,我家印花税去年是按次申报,今年能按季度申报吗
请服装行业老师回答,老板接来活自己干不过来,然后让其他加工点给加工,(半成品給对方送过去),然后加工完对方给送来,对方给开服装加工费,这种情况还用走发出商品吗,还是用对方的加工费直接做成本就行呢
22年付的款,25年才查出来,这能算22年的费用吗?付款时没做成本费用?
老师,生育津贴的上年度月缴费平均工资怎么算?就是用人单位在申报社保时候的基数吗?
老师 现在报企业所得税季度申报 里面不是有那个计入成本的应付职工薪酬薪酬吗 还有实际发放的 这个是包含工资社保福利吗 还是单独指的工资 我要填那个数
没有中级能做工业企业全盘会计吗
老师,我公司执行小企业会计准则,24年所得税汇算清缴,补缴的所得税计入了“所得税费用”科目,现在报25年第4季度的所得税预缴申报表,请问我补缴的24年所得税在哪里填写
老师好,我一月15号前有个发票全额红冲了。在做25年汇算清缴的时候需要把这个对应的成本和销售金额调出来么?
我们公司是零售行业,之前供应商没给我们开发票,然后现在因为电商对接税务局,销售比较高,成本比较低,这个怎么搞呢?
老师好 12月有一笔支出比如100万 对方给我们开了专票,但是其中有50万款百分之九十可能之后会退回给我,如果退回钱, 那50万的发票也要红冲,为了避免以后麻烦,这50万发票在12月属期我先不认证,可以吗 这样做是不是收入会虚高
就是我们公司买货给a公司了,a公司卖给他的国外客户了,说是这批货不行,又从其他厂家买了货卖给国外客户了, 然后就以我们公司名义国外就直接退货给我们,相当于我们公司进口的,发给我们的样品,未支付货款
a公司先卖给国外,再从国外买进同一批,对他们有风险是吗? 哪这个对我们有什么风险吗?
你好,那就是相当于A收到退款再退给你了,现在就把中间环节给省去了。
是a收到退货,再退给我们吧? a退款给国外客户
你好,对的。现在直接由你们进口,就把中间客户退A,A退给你的步骤给省了。由客户与你们直接对接了。
不是的,还是国外客户与a对接的。 操作进口也是a操作的,只是相关费用是我们先垫付,然后对半分摊
你好,也可以的,这个A承担部分费用,客户挺好。
老师,您不妨看看我问的是什么问题呀?
你好,你们支付海关代理费,进口关税增值税 无需支付货款,其实代理报关公司也是这样处理的。A公司可能是没有这方面资质和相关手续。
什么资质?她们有进出口资质的,都出口了还不能进口吗?
你好,思来想去。A公司没有什么特殊原因。可以找A公司旁敲测击了解下原因