你好,用你们公司进口或A公司自己进口是一样的,A公司先卖给客户再从客户那采购同一型号的货物,看上去像造假,虚增销量。用你公司可以避免这个嫌疑。
请问我公司原来有一批出口货物,现在客户退货,因为当时出口不是我们公司自己出的,是别的公司代我们出口的,所以我们现在进来只能做进口,就产生了一个进口增值税,我会计分录要怎么做?只有进口增值税,货款不需要退,也不用付客户。
我们卖货给A客户一批货物价值10万元。 A客户出口给B国。 现在是发生了出口退货,以我们公司的名义进口进回来了。进口发生了进口关税4500元,进口增值税9800元, 货代代理费3500元,陆运费1300元, 代理费2000美元,(关税增值税货代费用都是我们支付的)我们和A公司之间的这个费用怎么算?
我们卖货给A客户一批货物价值10万元。 A客户出口给B国。 现在是发生了出口退货,以我们公司的名义进口进回来了。进口发生了进口关税4500元,进口增值税9800元, 货代代理费3500元,陆运费1300元, 代理费2000美元,(关税增值税货代费用都是我们支付的)我们和A公司之间的这个费用怎么算?
我们公司卖货给A客户,a客户出口了又发生了退货, a客户让我们帮忙以我们公司的名义进口回来,我们只支付海关代理费进口关税增值税,无需支付货款,这些费用我们和A公司均摊,想不通为什么a公司让我们以我们公司名义进口回来?
我们公司卖货给A客户,a客户出口了又发生了退货, a客户让我们帮忙以我们公司的名义进口回来,我们只支付海关代理费进口关税增值税,无需支付货款,这些费用我们和A公司均摊,想不通为什么a公司让我们以我们公司名义进口回来?
专项附加扣除有2子女,一个子女2000还是2个子一共2000
老师,带人的装载机租赁,怎么开票
老师,2024年8月一个客户汇入一笔款,当时我问老板需要开票吗,老板说不开,所以我做的无票收入; 现在2025年6月老板说需要开这张发票 还可以开吗?怎么做账呢?
请问老师小企业会计准则收到稳岗位补贴怎么做账,收到的这个还需要给员工做啥福利吗
请问出差的餐费补助没有发票需要交个税吗?
老师 就是图片上的已收款是5月底收款 我这么做的分录 收款和做销售经过了合同负债 6月收款可不可以直接借银行存款 待主营业务收入 不经过合同负债会不会有影响
本月已缴社保,但现在领导让增加一人购买社保,请问这种增员的,可以在电子税务局直接增员吗?
老师,甲公司从张村合作社购小麦50万元,张村合作社自产自销小麦只能开免税发票,那么甲公司怎么抵扣进项税额呢?
请问老师,出差的餐补没有发票,直接计入差旅费吗?还是需要计入工资交个税?
老师好,现在就是我们一个项目是专业分包,分了很多小项分出去给的别人做的,钢筋班组、木工班组、外墙班组、内墙班组,泥工班组全是分出去给外面的施工队做的,总包要求代付工资,然后我老板让我把这些人员全部报成了工资支付出去,挂靠的公司全额申报个税,人员流动性也很大,有的离职了,全部也没有拿完,可能下个月还在报这个人的工资,挂靠公司有可能说不准到时候会找我们要那些费用
就是我们公司买货给a公司了,a公司卖给他的国外客户了,说是这批货不行,又从其他厂家买了货卖给国外客户了, 然后就以我们公司名义国外就直接退货给我们,相当于我们公司进口的,发给我们的样品,未支付货款
a公司先卖给国外,再从国外买进同一批,对他们有风险是吗? 哪这个对我们有什么风险吗?
你好,那就是相当于A收到退款再退给你了,现在就把中间环节给省去了。
是a收到退货,再退给我们吧? a退款给国外客户
你好,对的。现在直接由你们进口,就把中间客户退A,A退给你的步骤给省了。由客户与你们直接对接了。
不是的,还是国外客户与a对接的。 操作进口也是a操作的,只是相关费用是我们先垫付,然后对半分摊
你好,也可以的,这个A承担部分费用,客户挺好。
老师,您不妨看看我问的是什么问题呀?
你好,你们支付海关代理费,进口关税增值税 无需支付货款,其实代理报关公司也是这样处理的。A公司可能是没有这方面资质和相关手续。
什么资质?她们有进出口资质的,都出口了还不能进口吗?
你好,思来想去。A公司没有什么特殊原因。可以找A公司旁敲测击了解下原因