没法合理解释来源的不要抵扣

老师,新到一公司,公司业务现在分三块:学校食堂餐饮、铁路单身公寓食堂餐饮、高铁行车公寓做服务(开票是人力资源外包劳务,是今年1月份开始的),税力就分三块儿:免税、6%餐饮服务、6%人力资源外包劳务,但是进项全部是餐饮食材发票,农副产品按9%加计扣除(所以老板让别人代开很多专票3个点抵九个点),还有生活服务业加计抵减10%,他之前都不咋交增值税,我让她找对方把人力资源外包劳务这块儿弄成差额纳税(现在是全额开票,他本身这块儿业务就是亏很多,
老师,你好,请问我们是建筑公司一直开票开的都是建筑类 9个点的增值税专票,我们是简易计税,收到的增值税专票,不应该都是能抵扣吗?上个月收到进项多,我抵的少,多交了增值税,请问现在收到税务这个通知我要怎么弄?
老师,员工出差乘坐飞机,注明旅客身份信息的电子客票形成单可以计算抵扣进项,那么在携程网上买的一般都是开的抬头是单位的增值税电子普通发票,这个不能抵扣进项。如何处理呢?携程上买的票可以有电子客票形成单吗?是电子客票行程单和电子普通发票只能二选一吗?
老师,增值税发票勾选系统,还有通行费发票没有抵扣勾选,这都是去年和前年的,我今年才接手这边,这些通行费发票找不到了,怎么办,能抵扣勾选吗?长期不勾选好吗/////////我看是电子普通发票,能打印出来直接勾选吗
老师,我手里有很多普票,都是老板业务员在外出差食宿油票等,这些进项票是通过计算抵扣增值税的吗,还是一点都不能抵
老师你好!社保缴费基数不能按最低1850缴!需按平均工资缴纳!整改时间2026年1月开始!麻烦更正一下申报!基数按平均工资4000元补申报!但是现在是6月了哦,可以更正申报吗?可以从1月调吗?
老师,我们主要集中生产在5.6月,7月及7月以后没生产,但是产生的制造工资,折旧,厂房租金,是归集到后面少量生产产品的成本,还是可以归集到前期大量生产的产品中呢
要注销,资产负债表上还有固定资产,怎么办
老师好,工程公司,什么业务会涉及到预缴税费?怎么知道到底需不需要预缴?
营业外支出3元,税滞纳金2元,社保费滞纳金1元,年度所得税调整,是填2元,还是3元
我是人力资源公司,受甲方委托代付他们公司临时工劳务费,现在收到费用,在新规下如何开票?
老师,我个人代开稿酬所得发票,我自己可以缴纳个税吗?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜的。由于我们4月份已经全部发货给了学校,但是学校说是他们4月份的成本超了,所以对于超出部分没有和我们结算。现在说是要把4月超出部分的调到5月份来结算。对于超出部分的,已发货,只是未在4月结算。当时改的是发货日期。把4月超出的那几天的发货日期改在了5月。4月份的在4月就已经开票结算了的。由于5月份我们蔬菜没有配送。学校要把4月份超出部分的在5月跟我们结算。库存又是在4月的,当时只是改了发货日期
老师:工程管理公司, 1、开代理服务费,税收编码是:经纪代理服务*代理服务费; 2、造价咨询费、审计费的税收编码是:鉴证咨询服务*造价咨询费(或审计费),是吗?
请问:收到保险公司赔偿款,外单位小车撞坏本公司树木款,需要交增值税的吗?(已入账,营业外收入)
我是说这样的普票,能不能抵,都有合理的来源
住宿,吃饭的可以报销,油费不是公司车不能报销
不是报销的事,是老板的车在跑业务,都是为公司的事跑,这些都是普票,我想知道这些普票能不能抵扣,我说明白了吗
不是公司的车,发生的费用不能在公司报销说明就不能抵扣,除非把车过户在公司或者出租给公司
那这些普票怎么抵扣呢
把车过户在公司或者出租给公司,就可以抵了
怎么算呢,用这些普票能抵多少销项
不是抵销项税,是作为所得税的成本费用