借库存商品 进项 贷银行存款 借销售费用 贷库存商品 销项
老师我们酒店客房外购茶叶免费赠送入住客户视同销售,但是我们没有13的销售业务。如何处理。如进项是否可以抵扣?
公司是经营红酒销售的,然后拿一箱红酒送客人了,帐务如何处理
老师,请问中秋外购的烟酒和月饼,收到的普票,现送给客户如何做账
老师,公司领导购买了酒赠送给客户,回来公司报销招待费。实际工作中,赠送给客户的酒,会做视同销售处理,申报缴纳这笔增值税吗?
老师购买烟酒送客户可以做为销售费用入账吗
请问5月的成本发票还没收回,小规模纳税人7月怎么报税
不抵扣勾选的税额,会体现在增值税申报表上吗?如果4月已入账的发票,4月税款不用于抵扣,可以在6月提交不抵扣勾选吗?
老师,小规模纳税人开具发票 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-未交增值税 二季度累计销售额10万元,减免增值税,那减免的增值税属于营业外收入吗,我问税务说不属于,那应交税费-未交增值税如何处理,不能一直挂着吧
退休返聘人员需要缴纳残保金不
修改了23年的企业所得税报表后补缴了23年的企业所得税及滞纳金,我们使用的是2013年小企业会计准则,里面没有以前年度损益这个科目,分录需要怎么做?
我们是建筑劳务公司,有个自然人代开的发票,我们签订的合同是按照工程量的80%付款,他开票是20万,实际完成量是25万,我们付款也是20万,那个做账后附的清单是25万,这样可以吗?
老师,请问企业所得税优惠政策具体是哪些文件,谢谢
老师,请问一下我们客户给我们的货款是从银行贷款直接放款到我们账上的,就是订单贷,我们应收130,实际贷款贷的500,余下的370我们又通过其他方式转回去了,那我就直接下货款和往来款就可以对吗,因为500万到账的是不是显示对方公司的名称,显示的是保理融资款
老师其他应付款高可以用发票抵吗
请教个问题,手里有个个体户4-6开票0,但是4-6期间接收了很多发票,我现在申报经营所得需要把接收的金额填上吗
不能做费用吗
这个需要申报收入?
直接做费用有风险的,因为你少交了税款。
少交税额?这个怎么说?
少交了增值税呀,销项税额视同销售。
是只有烟酒才需要视同销售吗?
你好,所有的产品赠送出去都需要视同销售,不光是烟酒,只要是有食物的都需要。
那买进烟酒用于公司聚餐食用,也需要缴纳增值税吗?
你好,职工聚餐的不需要福利费。