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老师,我们从2018年研发支出-资本化资料,材料、人工金额,等到2019年拿到发明专利证书了,我们就形成无形资产。账务:(金额随便列举的) 1、借:资本化支出 100(2018年) 贷:原材料/人工 100 (2018年) 2、拿到专利证书 (2019年) 借:无形资产 100 贷:资本化支出 100 3、按照10年摊销费用,每月摊销 借:研发费用-摊销费 1 贷:累计摊销 1 我们现在接到税局抽查加计扣除备存资料中,税局对我们的无形资产摊销这块有疑问,他认为我们在2019年形成无形资产了,需要按照175%摊销。但是我们的研发加计扣除研发摊销这一部分,是每月的研发摊销费用加计75%扣除的。 我现在很蒙。要如何跟税局解释
你好,麻烦问一下,无形资产开发人员的工资资本化,这笔金额体现在资产负债表开发支出上,填企业所得税年报时,需要填研发费用加计扣除优惠明细表吗?
1、研发项目是以前年度立项的,目前项目处于开发阶段,资本化金额计入开发支出,本年度还未转为无形资产,该项目在本年度发生的研发支出-资本化支出金额需要填入优惠明细表吗?需要的话如何填列? 2、优惠明细表第40行年度研发费用小计,是否与第41行本年费用化金额与第42行本年资本化金额是否存在勾稽关系?第42行本年资本化金额是什么情况下填列? 3、以前年度自研形成的无形资产,在本年度摊销,摊销额是否能计入新的研发项目再进行加计?还是说要单独摊销。另外该无形资产的成本中包含一些不可加计的费用,是否需要剔除后再按照10年进行摊销?除此之外,账上对自研的无形资产计提了减值,加计时摊销额是否需要考虑减值的影响
2022年发生研究费用5600,开发支出85000,但是85000这一部分资本化还没有转成无形资产,没有开始摊销,现在进行所得税汇算,享受前三季度75%第四季度100%的加计扣除政策,等于说目前可以加计的部分是5600的部分,是这个意思么?
委托研发,研发费用分两部分,费用化部分5000,显示在利润表,资本化部分10000,显示在资产负债表的开发支出,暂时没有转入无形资产,等于2022年没有无形资产的摊销金额发生,想咨询下年报研发费用加计扣除优惠明细表如何填写
老师,被审计单位五险一金弄了个7-12月分摊表,合适吗
郭老师,库存周转率怎么算
公司成立满3年,职工未满30人,还要缴纳残保金吗?
老师您好,请问发放取暖费可以免税收入,在个税系统上如何填写呢?本月收入,应该加强这个取暖费对吗
老师,我的公司,让亲戚做法人,100%持股。亲戚没有打过投资款,全是我打了很多款进去,挂其他应付款。现在我要用这个公司的钱买40多万的车,公司资产多了,未来会不会和法人扯皮,有什么风险,账上净利润为负数。没有实收资本
老师好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,预提费用在24年年报前没收到发票的是不是也调整利润,借预提贷利润,小企业会计准则。
老师你好请问老板用私人账户打款给其他公司的对公账户可以么,如果可以做账时,我是不是得先做一笔公司向老板借款_其他应付款,然后再做对公打款这笔款, 借主营业务收入 应交税费销项税 贷其他应付款_老板 这样对么
老师,我们公司原先是做的商贸账,成本是很简单的贸易买进卖出,现在要上线制造生产和委外加工,前期账都是把工资,水电费,资产折旧等放在管理费用里,现在月份需要切换生产了,需要怎么做?怎么调整?
老师,请问一下2025年就是12月现在才收到,发现发放工资,我没有申报个税,可以在12月所属期把1-12月工资合计申报在12月暑期的吗?
老师好,单位是社会组织性质 收到法人垫资的投资款3万,然后法人又以3万的劳务费转到法人名下,这种情况怎么记账
您好,按费用化部分金额计算
报表40行,是本年研发费用小计,41行填写费用化金额,42行填写资本化金额,您的意思是,只需要41行填写5000*80%=4000,42行不需要填写是嘛?
您好,资本化金额填写,但是不影响加计扣除