您好,自己开的出库单可以的,业务招待在年度汇缴是要纳税调增的,有这个附件是可以了 企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。
老师我们单位工会账户独立开户,只给在职轵工有福利走这里,但是我们退休人员签合同不是和我们单位签订的,和劳务公司签订,他们开发票,由他们代攴保险个税,但是他们福利我们单位可以走费用支出吗?因为不能走工会
老师,像我们平时用于招待的酒,我们只有我们开的出库单,是不是不能算成本费用,如何才能符合税局要求,走成本费用,怎么走账
老师,像我们平时用于招待的酒,我们只有我们开的出库单,是不是不能算成本费用,如何才能符合税局要求,走成本费用,怎么走账
老师,像我们平时用于招待的酒,我们只有我们开的出库单,是不是不能算成本费用,如何才能符合税局要求,走成本费用,怎么走账
老师,像我们平时用于招待的酒,我们只有我们开的出库单,是不是不能算成本费用,如何才能符合税局要求,走成本费用,怎么走账
招投标产生的快递费,胶装费,报名服务费,分别要计入哪个科目
老师 你好 我想问一下如果接受无意接到对方虚开的发票要承担什么责任
老师,请问一下公司采购办公用的一台电脑4200元,因为金额未超过5000一次性计入成本,不做固定资产可以吗?
#提问#老师好,客户2022年开具的发票,现在要求冲红,账务怎么处理呀,我们是购买方
1-7月订单境外收入没报增值税,没填跨境应税行为免征增值税报告,9月填了跨境应税行为免征增值税报告,按8月最新订单填的,比如价款什么的按的最新订单。 1-7月的收入要补报吗,要在免税收入行次填上吗,1-7没报的境外收入金额有点大,大于8月正常开票交增值税的二分之一
#提问#,老师,我进上家的货,我上家是个体户,我这边是有限责任公司,上家能开票给我吗?
老师,员工工资应发数5000,扣掉社保实发数4500,申报个税时,本期收入填哪个数
老师,这张发票对方是9月6号开的,我9月9号做了入账标识,但是今天对方说上午红冲了,这可能吗?我做了入账,还能红冲吗
一般纳税人公司,用现金支付了税控服务费280元,全额抵减增值税,全部过程分录怎么写?
计提工资,扣社保,扣个税,交社保,交个税得完整分录
是内部的出库单,没有发票是可以的对吧
您好,可以的,不用发票,视同销售交增值税的