这个月冲回,管理费用出现负数,这个正常。

老师,请问7月份我们暂估了管理费 借:管理费用-暂估 贷:其他应付款,这个暂估要求冲回怎么冲,分录怎么写?
老师你好,请问下上个月暂估了费用,这个月要红冲掉再做正确的吗:借:差旅费 6万,贷:其他应付款-暂估款?这个月开的发票是 10万。红冲掉费用,上个月结转的本年润要红冲掉吗?
老师你好,管理费用——其他明细账上负数可以吗?属于正常吗?它是冲之前暂估款导致负数的
老师好,上个月暂估的费用,这个月冲回,管理费用出现负数,这个正常吗?
上个月暂估费用借管理费用贷其他应付款,我是这个月冲好还是汇算清缴时冲好
老师,湖南省的通用申报表(工会经费),按什么标准申报吗
老师:25年1月份有申报股东的工资(个人所得税),但是没有实际发放,现在股东认为也可以不发,请问账上怎么处理,直接删除该部分计提的工资会不会就跟个税申报的工资不匹配???有税务风险???
老师请问一下,广告制作费算广宣费吗,广宣费的扣除比例是多少
小规模纳税人,减按1%交税增值税申报表应纳税减征额的那个数字,不用填营业外收入吧
老师,请问如果其他应付款挂账30万左右,可以做借:其他应付款,贷:实收资本嘛?
老师 我们委托别人代加工的 这个做在什么科目呢
老师,23年仓房门密封堵改造项目竣工,质保金和尾款19000现在才付,付质保金和尾款怎么做账?
老师,个体户查账征收。三季度开票24659.82的金额发票,价税合计是24906.42元,25年12月份开具一份价税合计总金额24900的发票,金额24653.47元,税额246.53的发票,我申报预缴季度个人经营所得季度申报时,收入成本分别应该填写多少金额
请问老师,之前老会计做账,发出商品科目余额是16万元,我能直接结转成本吗?
1月份申报个税,所属期是12月份,应该是11月份的工资,是不是这样理解的?我公司24年12月份成立的,4月份才营业,我一直这样操作的,比如12月份申报所属期11月份,按11份工资申报,现在我想调整,能不能这个月直接0申报
这出现负数没事吧?会不会有什么影响?后期管理费用增加还会是负数吗?
不会有影响,本年管理费用累计数 还是正数
那我就接着负数往下做,我怕一直做下去一直是负数?
不用担心,继续处理即可
好的,那我接着往下做吧
好的,祝你工作顺利!