可以不开发票,只要账上视同销售处理

老师,公司把样品赠送给客户视同销售,请问是不是要开票呀
老师我问下,我公司买了3台手机开的普通发票回来,送给客户无偿的,我是不是要视同销售,我怎么做分录呢?
老师我买的手机无偿赠送给客户,我要做做视同销售处理,那我的其他业务收入金额是多少呢,我这个是专票
老师,我们买洗衣液赠送客户需要视同销售吗?
老师,视同销售,我无偿赠送给客户,我还要开票出去啊?
你好,享受研发加计扣除,必须是成为高企以后,还是从开始有研发费用的时候就可以,还有加计扣除增值税是必须成为高企以后,还是从一开始就可以
公司是生产企业,是生产塑料排水管的,去年老板在国外投资了一家企业,从国内公司出口了生产水管的设备到国外的公司,因为设备是买进来就卖出去的,这种情况公司可以申请退税吗?
你好老师 我们是两家公司,一家是一般纳税人,一家是小规模纳税人,前面3年的账之前会计为了开专票,不管是哪一家公司的销售进项票都开到一般纳税人的公司,就造成了小规模纳税人预估预提的费用太多了,积累了几年的预提费用在账上,我应该怎么处理合适呢
小规模纳税人,外地发生的建筑服务,开1个点增值税,增值税交到哪个地方,谢谢
这个月税务登记,这个月用报税吗
那你未开票收入的钱呢,可能老板娘都花完了,
请问老师,税务通知社保要补缴,那么这个补缴的金额是怎么算的
在年度财务报表报送时,利润表填写了营业税金和附加总数,需要填报税金明细吗?小微企业有一定要填报吗?
我们有一个项目 是开材料发票的 采购发票和开给对方的发票都已经齐了的 但是对方说我们的材料有一点问题吧 需要我们补偿一批材料给他们 金额有二十多万 这批材料的进项票我们已经收到了 现在账面上应该怎么处理呢 因为这二十多万的材料相当于是送给他们 没有收入的
老师,请问一下2024年全部税是客户自己申报的,企业所得税1季度交了企业所得税,然后到汇算清缴发现要退税。税管员说要麽退税查账,要么自己调到不交税。然后年报自己调到不交企业所得税了。。但是税费缴纳那里 还留有1季度有企业所得税退税的。这个咋整啊?
如何账上视同销售
因为我是采购了一批东西,无偿赠送给客户
账上如何体现更为合适
借:销售费用 贷:主营业务收入 贷:销项
这个销项还要纳税啊?
就是这个正常纳税,报税做不开票处理是吗?
购买时的进项可正常抵扣。
没有进项呢老师
没有进项就会要承担视同销售的销项
视同销售,是按照自己主营的税率纳税就可以是吗
按照购进时的税率
老师,那如果我跟客户收取的主营业务收入里面包含了这个标识牌费用的话,那我购进标识牌是不是得计入主营业务成本了?
老师,那如果我跟客户收取的主营业务收入里面包含了这个标识牌费用的话,那我购进标识牌送给客户是不是得计入主营业务成本了?
是,跟客户收取的主营业务收入里面包含了这个标识牌费用 , 购进标识牌送给客户 得计入主营业务成本