同学,你好 有上年留抵金额可以抵本年增税税 是可以的 不用自己填写

有留抵税额,不用交增值税,这样做可以吗? 借:应交税金_应交增值税_销项税额 应交税金_应交增值税_本期留抵税额 贷:应交税金_应交增值税_进项税额 应交税金_应交增值税_上期留抵税
老师,请问下我上月申报增值税时后还有应补退税款是负数,本期申报时天在哪里呢?填附表二的上期留抵税额抵减欠款,可是填不了,应该填哪里自己会显示在表格中呢?
老师,一般纳税人本期应缴纳增值税为0,本期又有进项,那本期增值税加计抵减金额怎么处理?可以先使用加计抵减金额,然后在使用增值税进项和上期留抵税额吗
当期加计抵减计算出来475.13,应该交增值税2405.08,但是在填加计抵减报表时,可以将本应该交的增值税金额填在那里一栏吗
请问老师,有上年留抵金额可以抵本年增税税吗,可以的话报表填写在哪一列抵减本期应交增值税
公司的租房合同,需要缴纳印花税吗
企业所得税调增比例有哪些
物流发票普票能抵扣吗
鉴证咨询服务发票需要交印花税吗
12月账上暂估1w,1月发票开回来6w,这个6w只能全部25年汇算清缴扣除吗?
老师您好,问一下年终一次性奖金需要交工会经费吗
500万内固定资产一次性扣除,105080表格是不是应该这样写?
老师,4个小规模,1个法人2个公司,然后2个法人投资人关联,然后现在税务黄色预警,这个投资人是什么影响
老师,我们签的租车协议,开始是个人签的协议,后来整体换公司,个人签的协议部分已经开具个人抬头的发票,发票是去年的,现在我们重新签完协议后,这部分个人的发票对方说跨年不给换了,那我们该怎么做
以前年度有亏损,本季度有盈利,是否计提企业所得税
不填写它不自动抵减本期增值税 是因为我少填写了什么吗
还是因为按简易办法计税不好抵扣?
同学,你好 简易计税不能抵扣的