你很好需要计算做好了发给你

甲卷烟厂月初库存已税烟丝买价30万元,当月购进烟丝取得增值税专用发票注明买价60万元月末库存烟丝买价20万元,其余的均为生产卷烟所领用;当月生产某品牌甲类卷烟1000箱对外销售800箱 不含税售价2万元该卷烟计税价格是70元/条。 要求;计算当月准予扣除的外购烟丝消费税[填空1]万元;对外销售卷烟应纳消费税[填空21万元:当期实际应纳消费税额
某卷烟厂为增值税一般纳税人,11月有关生产经营情况如下:(1)月初库存外购已税烟丝10吨,单价0.8万元,共金额8万元(2)本月外购烟丝50吨,每吨不含税单价0.8万元,取得销售方开具的增值税专用发票;外购其他准予抵扣增值税的货物,增值税专用发票上税款为52万元,均已验收入库。采购烟丝支付运输费用21800元(有专用发票)。(3)发往A企业烟叶一批,委托其加工烟丝,烟叶成本20万元,支付加工费8万元(不含增值税),A企业开具了增值税专用发票,并代收代缴了消费税。(4)卷烟厂将委托加工的烟丝收回,50%月直接出售,取得不含税销售额40万元,另50%本月生产领用。(5)月末库存外购已税烟丝2吨,每吨单价0.8万元。(6)本月内销卷烟1000箱,不含增值税销售额800万元,零售卷烟20箱,取得含税收入33.9万元,本企业厂庆活动使用自产卷烟4箱,生产成本2万元,对外不含税售价6万元。要求:计算卷烟厂11月应缴的消费和增值税,并进行会计处理。(卷烟消费税比例税率为56%)
大连逸仙卷烟厂是一般纳税人,适用13%增值税税率,城建税5%,教育费附加3%,主要生产高档卷烟,2021年5月份经济业务如下:5月1日,结存外购烟丝20万元;5月3日,购进已税烟丝,取得的增值税专用发票上注明价款10万元,已验收入库5月6日,发往大连五一烟丝厂烟叶20万元,委托加工烟丝。加工费8万元(不含税),对方开具增值税专用发票,烟丝厂无同类产品市场售价5月20日,6日委托加工烟丝收回,收回烟丝直接出售一半取得含税收入22.6万元,领用另一半用于生产卷烟,共产出50箱;5月27日,销售自产卷烟50箱,共取得不含税收入100万元,消费税率56%,定额税率150/标准箱5月27日,成本价销售外购烟丝取得收入10万元,开具增值税专用发票5月28日,没收27日销售卷烟逾期未收回的包装物押金2.26万元,消费税率56%,增值税率13%5月29日,收回委托个体户张成加工烟丝,直接出售取得不含税收入3.5万元发出烟叶成本2万元,支付加工费0.106万元,张成自产同类烟丝市场售价3万元),开具增值税专用发票,5月31日,结存外购烟丝5万元。要求完成增值税消费税城建税是全部内
2月10日缴纳1月应交消费税234186元。(2)期初库存外购烟丝267568元,2月21日购进烟丝不含税金额167868元,朋未库存烟丝316789元,额用的烟丝当月全部加工用于卷烟。(3)2月生产A牌卷烟1500箱,销售1200箱,售价不含税40元/杂,价款1200万元,增值税204万元。(4)2月23日销售雪茄烟10000支,不含税价数48000元,增值税8160元,(5)2月生产W牌卷烟1100箱,销售1000箱,每条80元,价歇2000万元,增值税340万元,(6)接受X公司委托,生产雪茄烟30000支,合同约定UND公司提供价值32000元的烟叶,加工费不含增值税28000元,已在2月加工完毕交付,已收取加工要。要求:制作消费税申报表
2月10日缴纳1月应交消费税234186元。(2)期初库存外购烟丝267568元,2月21日购进烟丝不含税金额167868元,朋未库存烟丝316789元,额用的烟丝当月全部加工用于卷烟。(3)2月生产A牌卷烟1500箱,销售1200箱,售价不含税40元/杂,价款1200万元,增值税204万元。(4)2月23日销售雪茄烟10000支,不含税价数48000元,增值税8160元,(5)2月生产W牌卷烟1100箱,销售1000箱,每条80元,价歇2000万元,增值税340万元,(6)接受X公司委托,生产雪茄烟30000支,合同约定UND公司提供价值32000元的烟叶,加工费不含增值税28000元,已在2月加工完毕交付,已收取加工要。要求:填制消费税申报表的计算过程
老师下午好!我是小规模劳务公司,收到公共就业服务中心转入的运行服务费怎么做会计分录
建筑行业,挂靠国企的1亿多的项目,现在已经离职交接完了,由于项目申报个税的农民工工资有有些虚报工资的,偶尔又被申诉虚报更改个税工资申报表,之前报税经办人是自己现在离职了交给了同事办理,现在要处理虚报工资的事情,让我提供我的手机号验证码给他登录电子税务局做更正等,同事说她弄还要去项目所在地做更正麻烦让我提供我的给他,我说我都离职了不太好吧,她说没事的就更正一下而已,请问一下提供手机号号给他登录电子税务局更正会给自己带来什么影响吗?可以给吗?
小规模确认收入,无论季度有没有超过30万,都需要计提应交税费应交增值税吗
请问老师有最完整的新会计准则利润表模板吗?其他收益这个科目一般在利润表哪里列示?
老师,25年1月份申报24年第四季度的企税,当时所得税费用没有做计提,财务报表什么的都填了,但25年又去改24年的账务,把这笔所得税费用计提到24年了,这样就导致财务系统的净利润和税务系统的净利润不一致,这个该怎么更改啊?
甲公司购入一批适配智能门锁的备用电池,凡在6月18日当天购入一把该公司所产智能门锁的客户,都将额外获赠一块备用锂电池; 备用的锂电池应该计入存货成本还是销售费用呢?
计提社会保险费公司承担部分需要做账,个人承担部分如何处理
老师,增值税电子普通发票怎么下载
老师你好,我们是制造业,如果直接购入成品 ,倒卖,这个入原材料还是库存商品
老师,请问公司名下有车,现在想卖了,公司能直接开票吗,没有经营范围的
咱们这里可以计算,但是没有申报表