你好,你们单位主营是法律顾问,?

老师,我付款给客户;提供的服务,可以做为成本; 分录是不是这么写: 1、当时没有收到票: 借:应付账款 贷:银行存款; 收到发票以后 借:主营业务成本; 贷:应付账款; 2、付款当月收到票: 借:主营业务成本; 贷:银行存款;
你好,企业开;信息技术服务;发票出去,是收入,借:应收贷:主营业务收入,如果从外面开;信息技术服务;回来,分录是,借主营业务成本,贷:应付账款-二级科目是写对方的名字吗,贷方用应付账款可以吗
你好,老师,9月份的凭证记了借:应收账款,贷主营业务收入,10月份这笔款顾客付给我们了,那10月份的凭证要怎么分录
有法律顾问公司的分录吗?查凭证时,有类凭证是这么写的,借:应收账款-客户名贷:主营业务收入,借:主营业务成本 贷:应付账款 这科目用的对吗?
老师好,前会计暂估写的是暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款 我做了分录,借:应付账款,贷:主营业务成本红字。 借:主营业务成本,贷:应付账款某公司,结转时,主营业务成本是没有的这样的本年利润是不是不对呀
老师好!请教一下,1.制造企业-公司以前均未计提坏账准备,有两笔款计入预付账款,审计审的让调进其他应收款,然后又全额冲了前期利润,就做了借:上期期末未分配利润,贷:其他应收款坏账准备。2.还有两笔款也是 计入到预付账款,审计直接调进:上期期末未分配利润,这总共冲前期利润678万,报表一下子减这么多的未分配利润期初数,会不会有税务风险?直接变了财报的期初未分配利润,这合适吗?怎么操作风险小还合规呢?3.有一笔长期投资302万,一直挂着,审计借:资产减值损失,贷:长期投资减值准备?能直接冲吗,税务会不会质疑你一下子冲这么多前期利润,还计提减值,麻烦老师指导一下,谢谢
老师你好,5月份补了25年度7-12月收入,更正申报交了增值税,这个月拿到扣税凭证,请问补以前年度收入账务处理,一般纳税人,小企业会计准则
老师,全资子公司发货给母公司,做分录,借方发出商品,贷方:库存商品 。母公司收到货打算加工出售,本月尚为加工完成,做分录:借方原材料,贷方应付货款。合并报表抵消分录怎么做
老师听说河南等三个城市试点更新了增值税申报表,有那个表模版吗,能发我一个吗
老师,我还想问下,我是做内账的。我核算工资。我要发什么电子档给外账公司的那个人呢,因为要在15号前给她的。个税是外账算的。是给公司全员工资表、还有花名册吗?花名册是只有新人进来才发的,还是每个月都要发给在账。
老师你好,我想问一下我公司是卖猪的,有收到农产品发票,可以抵扣9%的税费,销项发票是增值税专票,我公司是一般纳税人,那我需要每个月交一点增值税吗
你好!营运车辆报废需要交纳税费吗
老师,发票勾选完毕并进行统计确认后,增值税申报表里未同步是什么情况呢
老师好,小微企业,请问企业所得税计算是怎么算的呢(是否300以内是5%,超过300万是25%)?这个300是指销售收入,还是营业利润?净利润? 比如一个小微企业每月收入10万元,一年就是120万元,增值税是全年,(如果不计算成本)企业所得税按照120万纳税额来计算,怎么计算,税费多少?
A公司向B公司采购一个设备,B公司开票给A。A现在拿给我们抵债,A欠我们钱。 问题: 1.B开给A这张发票对我们有用吗? 2.因为A不可能开发票给我们,只给签一份协议,然后给我们设备。我们是不是后期调增或者不进行摊销先
是的 老师
你好,可以的,你再支付出去,不是你单位职工的可以。