1.合同条款的修改:可以在合同中约定,项目费用包括人工和材料等费用,但发票只开材料费用,这样就可以避免产品单价虚高的问题。如果对方同意这种安排,就可以在合同中明确规定。 2.合同分拆:可以将项目费用分为材料费用和人工费用两部分,分别签订合同,这样就可以分别开具发票,避免产品单价虚高的问题。但是需要注意的是,这种方式需要对方同意,并且符合相关的税务法规。 3.协商解决:可以与对方协商,看看是否可以将发票中的项目费用分为材料费用和人工费用两部分,或者是否可以在合同中约定其他的解决方式。

老师您好 我想请问一下 我们是刚刚注册的新公司 然后主要是以装修为主的,今天和物业签了一单合同,他们是从我们这购买材料,比如井盖啥的,请问我们是不是需要先进来相关材料的发票才可以开出去呢?2、我们开票可以只开*建筑服务*材料费吗 还是要开具体的材料名称和型号?3、当时购买的时候公司还没办好 是用现金购买的 到时候做帐会计分录该怎么做呢 以后购买相关材料是不是用公司账户打款会比较好
请问老师,我们公司属于制造业,一般纳税人,每个月进项发票都不够用,例如这月销售未税开到130万元,利润率10%,那么成本是120万:成本中的材料占60万,人工占40万,电费4万,制造费用8万,但是能开进来的进项发票只有材料和电费,人工和制造费用中的折旧不能取得发票,我们税负率是3.5,这样距离税负率缺口较大,要想每月都维持3.5税负率,应该怎么改变一下这种情况呢?怎么做税务筹划呢?
你好郝老师,我们是电力工程公司。有两个项目我们挂靠别人的资质接的项目。甲方和被挂靠方乙方签工程总承包合同。甲方要求乙方供材料给甲方开60%的材料票,40%的建筑服务票。但是被挂靠乙方只收取我们2个点的管理费。其他的他们什么也不管。我们现在是已借款名义先把钱转给乙方,让乙方在给我们的材料方打款,材料方把票开给乙方。等甲方让乙方开票,乙方收到甲方工程款时乙方在把我前期已借款名义的钱转给我们。我们在核算下材料方总计开给乙方多少进项,乙方开给甲方多少销项,算出差多少票我们在把差的票开建筑服务给乙方补齐。等甲方给乙方回款的时候,乙方就扣除2个点管理费把剩余款转给我们。我想问一下老师,我们这样操作合不合理?我们算分包方吗?
老师好,我想问一下,我们是做进口涂料的,现在遇到一个项目要出口到新加坡,项目费用共计30万,包含人工和材料等费用,我们开票只能开材料的,就会导致我们产品单价虚高,请问这种问题怎么解决呢
老师,你好!我现在有个问题,想请教一下你,我们公司在做一个项目,然后从供应商那买了一些材料,但我们的材料还没有付款,供应商也没有给我们开发票,可是把这些材料从厂家运到工地上的运费我们1月份已经支付过了,运输公司也开了发票给我们,我想问一下,我这笔运输费应该怎么做账?我想做到原材料里去,但材料的票和款都没有,我做到管理费用里去吧,以后又不能结转到主营业务成本里去了?
老师,咨询一下,今年收到税务通知,补交2023年12月一个月的房产税,做账要怎么做啊?我把补计提在营业税金及附加,但是这是属于2023年的房产税补交,应该怎么入账?涉及哪些分录
老师,公司货款收到现金,存入公户的流程是什么呀?带着现金和单位结算卡,选择对公业务——填存款单据——柜台办理存款是吗?非办税人员可以代为存款吗?
请问我可以现在开发票可以冲2020年开的白条吗?意思就是白条金额是5000,我现在开5000的发票可以入帐吗?
老师你好,通行费发票不做抵扣的,是不是按含税价入管理费用呢
老师,公司收到了现金,必须全额存入公户吗?零的几十块或者几块钱还用存吗?
房开企业把未卖车位让物业出租出去,然后物业扣除物业管理费后的差额给房开企业,房开企业需要就差额部分停车费缴纳印花税吗
老师,老板有多个公司,不同的法人,但是财务负责人和专管员都是一个财务,实际也是这财务管着这多个公司,但是税务局提醒:尊敬的纳税人您好,系统检测到您(单位)的办税人在多户纳税人名下担任办税人员,可能存在个人税务代理行为,请提醒其本人按照涉税专业服务规定进行信息采集。这如何处理
老师,我们是卖景区门票的,收入好多是未开票收入,这种未开票收入可以差额征税吗
老师,7月发放6月工资,扣的个税是几月的个税
老师,我问下,研发项目的账,怎么做?
看到老师的回复,感觉第二种比较适合,但是合同拆分的话,那我们公司本来做进口涂料,能开人工费的发票吗
这个可以开一部分
可以开一部分是什么意思呀
意思就是不能全额开人工费
比如说18万材料12万人工吗,可是我们进口贸易的公司能开人工的发票吗
你们尽量少开 金额多了不可以 你主要出口材料不是吗 是贸易的 又不是生产型
对呀,所以不确定我们能开人工费这个项目
少开点是可以的哦
但是不要开太多呢