你好,那你当时开了发票,账务处理怎么做的?
老师节日快乐。请问 我们公司租赁的办公室被出租方提前解约。 按照约定:出租方退了我们公司未到期的剩余租金(出租方将之前给我们公司开的一张正该交的房租发票金额4200元的原件收回去后,给我们公司开具了一张未到期房租负数的退款发票 -1900元)-1900元,另外支付了我们公司的违约金2900元。 两笔资金出租方将4800已经入了公司账户。 请问老师,如何记账?之前已经入账的4200元的原件已经给了出租方了,该怎么处理?谢谢老师
请问老师实际业务里融资租赁设备是怎么操作的,我单位融资租赁一个设备,每个月定期给第三方融资公司付利息,利息能给开专票,但是好像就不能给开设备发票了,如果让厂家给开设备发票,融资的利息发票就不能给开,请问现在市面上融资租赁业务都是怎么操作的呢
请问老师,我们企业要租个人的房租作为单位宿舍,个人需要给我们开发票,发票税率是多少呢,涉及哪些税率,是不是只交增值税,23年个人房屋月租金未满1 0万,是不是免征增值税呢?因为房东一听到要开票就不想租给公司
老现我们单位租的工业园区的房,房租物业付款方式是押一付三 假如首月押金是5000万元 每月房租是5000元 ,首期付款是20000元 对方给我们把押金和三个月的房租都开发票了,我们也入账抵扣了,我们当时20000元都当房租每月摊销了,现在三个月到期,因为其他原因要换租其他房间,对方要把押金退回,要是我们账上就没有单入押金这个科目,如果押金退回我是不是还要给对方开发票,可是我当时入账时首月押金就没单独入账,都房租摊销的,我该怎么入账
老师你好,请问事业单位租赁房屋给企业,企业租期未满就退了,租金押金退了一部分给企业,现在单位开具负数租赁费发票,请问如何入账?
领导说工商行电话要我们公司对账,这个我们要提供什么,科目余额表行吗,还要什么
领导说工商行电话要我们公司对账,这个我们要提供什么,提供银行对账单吗
实收资本已经实缴了1600万,但是注册资金是2000万,那可以减资到1000万吗?
老师你好 采购设备,签的合同价包含税款,总价65万, 已经支付50万,未取得发票,该怎么做账?
用账面价值计量的非货币性资产交换,不用算进项和销项税额吗
@朴老师,我们单位的公车要转到其他人名下的话,我们需要开具发票么?都需要注意什么?账务如何处理?
一般纳税人 开票31688.14 税点13 怎么算附加税
老师,物业费可以税前抵扣吗?
工地的工人的伙食费,煤气费、买床。也一起计入在建工程-生产线-人工费?不是公司员工。是内账
电子转账,往来款每天银行收费0.01,会计分录怎么写
当时还没开发票,直接先确认收入 借 预收账款 贷经营收入
借银行存款负数,贷经营收入负数。
然后退款的时候做了一笔 借 经营收入 红字 贷银行存款 预算会计处就是借 经营预算收入 贷 货币资金
现在我们单位开出了负数的租赁发票,请问怎么入账
借 经营收入 贷银行存款 开了负数发票和退款一块做
你退款和开负数发票不是一个月吗?
问题是现在开出的发票上面有税,请问老师如何做帐合适呢
不是一个月,跨月了,单位年底才清
现在是款已经退了,也做了一笔红字的经营收入退款,现在开出了发票,这个发票现在怎么入账
你好,借经营收入应交税费,应交增值税销项,贷应收账款 负数发票做这个退款,借应收账款,贷银行放款。
做两笔嘛老师?都不是红字吗
是的, 你已经做了相反的分录,然后再做负数 合适吗?
那么在原先的基础上,之前的分录不变,金额是负数可以 要么就做相反的,
借收入贷方式,增加借方是减少借方负数,不就是贷方你再增加收入吗?
之前已经做了一笔这样的了
那现在就是按照老师你那样的说法去做吗?
你好,不用你在这个基础上再增加一个借方应交税费,应交增值税销项。
领导说不行,老师有没有别的方法能够单独做这个发票的分录
领导说不行,老师有没有别的方法能够单独做这个发票的分录
他说这样不合规,要单独做
你好,不行是什么意思啊?
就是不能够按照您说的那样直接加增值税科目,不然这个负数发票不知道放哪里,所以这个负数发票还要单独做
这个负数发票 借应收账款负数,贷营业收入负数,应交税费,应交增值税销项负数做这个里面, 然后你退款,借应收账款贷银行 在做预算会计
好的,理解了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。