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对方给我公司开专用发票,上个月报税抵扣了,今天开了红字信息,我这期没有增值税需要申报,我这期税务报表应该怎么申报呢?冲红的税额需要补缴吗?

2023-11-10 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-10 09:52

同学,需要补缴,但你们如果 有进项,也可以抵税

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快账用户1841 追问 2023-11-10 09:54

还有留抵的,我该怎么申报?

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齐红老师 解答 2023-11-10 10:05

系统会自动算出你们是否需要交税

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同学,需要补缴,但你们如果 有进项,也可以抵税
2023-11-10
咱们已经勾选的发票,就是咱开信息表给销售方他开红字发票。
2023-10-25
您好,可以抵这个月的收入的
2023-04-11
同学你好 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款等,负数 在申报时填入进项税额转出项中;
2021-02-07
你好,这个月开了红字信息表,借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出, 下个月申报增值税的时候在附表二 开具的红字发票里面填写。
2021-06-24
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