是的,就是你说的那样子
老师,餐饮店的固定资产分录是这样做吗?借:固定资产 贷:银行存款 次月折旧时:借:销售费用 贷:累计折旧
老师请问这个图上的政策是说,固定资产可以这样做,借:固定资产,借应交增值税-进项税额, 贷:银行存款,进项税额全额抵扣,然后不折旧了,直接全部作为费用,借:管理费用,贷:固定资产,这样可以吗
老师买了桌子办公室桌这些是不是计入固定资产。 分录接固定资产 贷银行存款 次月计提折旧 借管理费用 贷累计折旧—办公设备
生产企业,购入固定资产坩埚 借:固定资产—生产工具—坩埚 贷:银行存款 下月计提折旧是这样做分录吗?请老师指导 借:制造费用—折旧费 贷:累计折旧
老师,购买固定资产的分录是 借:固定资产 贷:银行存款 这个固定资产当月不能全部直接抵减费用或成本,只能进行折旧,从每个月的折旧来抵减费用吗?
执照作废重补后,执照编码一样吗
你好老师,我企业填一个表格,上面有新增产值是什么意思?怎么填?
老师 这个发票怎么开是建筑服务吗
为什么换台电脑报个税,工资填1000还要交税30元,怎么办啊
老师你好!我有个问题问一下,车子个人卖给单位,个人需要交什么税?单位需要交什么税?个人是开二手发票给单位,这个发票需要交税吗?卖给企业比原价要低,个人开普票需要交什么税吗?
一般纳税人,税控盘发票系统维护费 借:管理费用办公费-263 借:应交税费 -增值税 -减免税费 263 贷:应交税费 -增值税 -减免税费263 贷:营业外收入 税费优惠263对不
请问老师,我家小规模公司租的是一家房地产公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就应该交但是没钱交,9月份刚刚交完一年的房租费,前两个月该如何记账呢?从9月份如何摊销呢?
你好老师,公司因为客户退税问题而函调到我们公司,现在要我们提供四流,工资表花名册,发票,其中1.发工资都是老板娘微信发的现金,提交资料金额和发工资金额都不一致,这个要怎么回税务局2.物流单价格也是老板娘微信支付的,物流单价格1400发票开了13000(其中还有其他公司送货的物流费用),税务局说开票不一致,物流公司请的A公司可是A公司找B公司送货河南区,开票是A公司开票给我公司的,物流单是B公司收款收货单,现在这个怎么处理呢?
我公司支付150万购买设备,由于尾款没有结清,对方始终没给开发票,老板也不打算付款了,以后也不能取得发票了,那么账上挂着150万预付账款以后怎么处理?一直挂预付吗
@董老师,再提问的,谢谢!
摊销年限满了后,剩余的净残值,计入营业外收入?
不用管它的了,等报废时再处理