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老师自营出口和开票13点给代理出口服务公司是否交多了一个环节是增值税

2023-11-10 17:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-10 17:36

你好!其实最终是一样的。自营出口,不能抵扣 开13%可以抵扣进项

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快账用户2022 追问 2023-11-10 17:37

那叫出口公司把税点退回来给我们吗

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齐红老师 解答 2023-11-10 17:38

你好!这个就不一定了。他们不一定同意

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快账用户2022 追问 2023-11-10 17:38

这个要协商好,对吗

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齐红老师 解答 2023-11-10 17:39

你好!人家不会退给你啊。如果他出口免税,就不能退税

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快账用户2022 追问 2023-11-10 17:40

他出口免税,然后我开给他的进项是多出来申请退税吗

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齐红老师 解答 2023-11-10 17:40

你好!不会啊。你有销项,进项不拿去抵你销项吗

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快账用户2022 追问 2023-11-10 17:49

还是不懂,那他要开免税票给外国客户,那多出来的是我开给他的13点的发票,他有什么用处啊

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齐红老师 解答 2023-11-10 17:49

你好!他确实用处不大,不过要出口,就得有发票

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快账用户2022 追问 2023-11-10 17:50

哦,他直接拿我开给他的发票出口吗?

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快账用户2022 追问 2023-11-10 17:50

自己不用再开

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齐红老师 解答 2023-11-10 17:50

你好!是啊。不然他货物怎么来呢

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你好!其实最终是一样的。自营出口,不能抵扣 开13%可以抵扣进项
2023-11-10
同学你好 对的可以直接开给你
2021-05-07
你好,这个业务从实质来说就是内销。B公司出口是用他自己的名义出口的。你们的结算方式就是购销合同。
2022-03-25
你好,学员,是的,你说的很对的
2023-10-14
你好,既然是你们代垫的运费,那运费发票应当开具给客户单位才是的,你单位不需要针对这个代垫款项开具发票的
2019-11-23
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