您好,我们开的发票是60万确认60万收入,结转成本对应70万,就是把收入和成本分录的金额对应写好。利润表的收入和成本抄账面金额就可以,您要单独体现这一笔是通过备注或财务分析会议上您说出来的

老师好,我公司帮其他公司托管店铺,当时签订的合同是不管盈利与否 我公司都要支付给对方20万,一年后 我公司核算出经营利润有60万 ,但是当时合同约定的是由我公司代管期间产生的负债均由我公司承担,现在这个负债有35万,那我公司到底盈利了多少该怎么算呢,应该有多少钱可以拿来分红呢
我们公司跟其他公司签订了一个合同,合同大概是1年内无论客户用多少钱的产品,都只付60万,现在是合同到期了,客户实际用产品是70万,相当于我们赔了10万,这个分录怎么做?还有赔的10万。我算这个月的利润表的时候该怎么体现出来
我们公司跟其他公司签订了一个合同,合同大概是1年内无论客户用多少钱的产品,都只付60万,现在是合同到期了,客户实际用产品是70万,相当于我们赔了10万,这个分录怎么做?还有赔的10万。我算这个月的利润表的时候该怎么体现出来
我们公司跟其他公司签订了一个合同,合同大概是1年内无论客户用多少钱的产品,都只付60万,现在是合同到期了,客户实际用产品是70万,相当于我们赔了10万,这个分录怎么做?还有赔的10万。我算这个月的利润表的时候该怎么体现出来, 成本是61万。这个分录我到底该怎么写
我公司跟一个客户签订的合同,后来导致公司损失10万,合同内容大概是无论客户这3个月用多少钱的产品都只付20万。最后损失10万。针对这个业务。我怎么进行数据分析给老板看呢
老师,后来接的账,之前的应收账款a现金收回来的因为是手工账,期初科目明细未承接,后期按发生额继续做账应收a为负数,现在银行明细到账,发现应收a其实为正数,我怎么调账呢
老师您好,24年根据合同确认了整个项目的收入。确认了480000元。25年这个项目已经回款40万,剩余8万元现在业务说收不回来了。24年是开票40万,无票收入8万元。我账上要冲减收入,我需要什么原始单据吗?谢谢老师
财务报表之间的勾稽关系
全量发票导出来,个人在税务代开的发票,税率都是零,实际取得的纸质发票税率是星号么?
请问一般纳税人取回茶叶增值税专用发票,税率13个点,勾选能抵扣几个点呢
您好,A公司+B公司=A公司,做吸收合并,税务上有什么政策和注意事项
老师,我公司竞拍矿山并销售石料的,前期是以另一个公司拍卖,后来由于地方政府要求,在矿山所在地成立了我公司,后面实际经营都是我公司,成立时注册资本金200万,认缴的,我账上挂那个单位借款,现在老板说把我公司与另外一个公司的借款转200万为实收资本,这不行吧?
一般纳税人公司,7月一9月份以公司的名义购买的房产,没开发票,计入在建工程。这个月开了发票。这些是一次性转入固定资产吗怎样写会计分录?转入固定资产之后是次月做折旧是吗?
我公司有一个固定资产向个体户采购,之前按季度给开发票,设备按暂估入了账,也提了折旧,现在个体户没法开具后续发票了,这个固定资产入账价值怎么调整?后续还能计提折旧吗
老师好,一般纳税人,房产土地,出租给个人,从租交的房产土地税,还用给个人开发票吗
赔的这10万 我计入了营业外支出,这样可以吗? 然后这个月的利润表 赔的这10万 我就记到这个月吗
您好,赔的10不记营业外,就是收入和成本差异为10万,营业外支出这个科目在年度汇缴很麻烦的,没有资料佐证需要纳税调增的,
那你告诉我这个10万 怎么写分录
您发,我们开票给客户 比如收入60成本70 这里我简单分析不写增值税了 借:应收 60 贷:主营业务收入 60 借:主营业务成本 70 贷:库存商品 上面的分录在利润表里就是亏了10
你意思是亏的这10万计入主营业务成本吗
您好,是的,我们就是卖货了嘛
那这样做不对吧,我这个月末自动结转损益类科目,真实的成本已经结转了,这个亏损的钱,再结转一次吗
您好,上个月结转成本没有结转70么,那我们成本结转的依据是什么呀
结转的是真实的采购成本
这个亏损。我现在不知道怎么做
我结转的真实的采购成本。 现在是销售收入应该是70 实际我们只收到60 就是说这个10万我该怎么做账
您好,这个我就有点不明白 了,客户真实用了我70的货,为什么成本您不结转70,那库存商品哪能核算得上