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我们公司跟其他公司签订了一个合同,合同大概是1年内无论客户用多少钱的产品,都只付60万,现在是合同到期了,客户实际用产品是70万,相当于我们赔了10万,这个分录怎么做?还有赔的10万。我算这个月的利润表的时候该怎么体现出来

2023-11-11 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-11 16:31

你好 相当于赠送给他的 你的成本多少

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快账用户6770 追问 2023-11-11 17:02

我的成本是61

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快账用户6770 追问 2023-11-11 17:02

现在我应该怎么做分录

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快账用户6770 追问 2023-11-11 17:02

亏损的10万怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-11-11 17:03

那你的收入小于成本的是吧 差额做销售费借银行 销售费用 贷主营业务收入 应交税费

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相关问题讨论
你好 相当于赠送给他的 你的成本多少
2023-11-11
您好,我们开的发票是60万确认60万收入,结转成本对应70万,就是把收入和成本分录的金额对应写好。利润表的收入和成本抄账面金额就可以,您要单独体现这一笔是通过备注或财务分析会议上您说出来的
2023-11-11
借银行存款60万 应销售费用10万, 贷主营业务收入 应交税费, 借主营业务成本,贷库存商品61万。
2023-11-13
借:银行存款 20万 贷:收入 20万 借:成本 30万 贷:库存商品 30万 大致就是这样吧。
2023-12-13
同学您好,您这个就是单个业务,没有和别的公司作比较,所以只对这个业务做出描述和建议就行。建议就是以后再签类似的合同了,一定要设置一个预付款的标准,比如发出货物的40%作为预付款,这也即便是以后60%的货款不给了,企业也能保住本钱
2023-12-14
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