借应交税费应交增值税,贷营业外收入做这个

小规模不超30万,普票免税这个税额该怎么做账,科目该怎么设置,增值税用的是应交税费-应交增值税
设计公司开具设计费发票,我们是小规模企业,收到设计款,做账借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税,是对的吗,那季度报税,小规模开票未超30万,这笔增值税免交,该怎么做账呢
小规模 ,销售开具专票,应交税费可以设置“应交税费-应交增值税-小规模”科目吗?还是一定要用“应交税费-应交增值税-销项税额”
老师,小规模纳税人季度不超30万不用交增值税。那做账是 贷:应交税费-应交增值税 这部分季末怎么结转呢?
老师晚上好!小规模季度超过30万,普票和专票都做的应交税费-应交增值税,下个季度有红冲的普票,但是季度不超过30万,我做的应交税费-应交增值税-减免税款,红冲的普票这个分录怎么做?
老师,25年开的租赁吊车的普通发票,26年付款的,发票还能用?
老师好,个体工商户工商年报的资金数额指定是资产总额吗?联系电话必须填经营者的吗还是?
订桶装水是先开发票再付款还是先付款再开发票
老师现在发现2月份变一般纳税人时电子税务局增值税报了无票收入,但财务报表没做这部分,因为是两个会计,现在怎么将增值税报表的无票收入处理了跟账面一致
老师您好,公司基建期间建的临时办公用房和临时食堂占地,已经获取土地使用权证了,这两个建筑物的土地使用权摊销是资本化还是费用化
老师 我想问下为什么我们有那么多的可认证税额还要交税啊 您好!5月份公司销售金额238641.59元,税额31023.41元,可认证进项税额790014.38元,实际认证25322.98元,上期留抵税额2307.36元,本月应纳税款合计8983.68元,截止本月增值税税负0.86%。请知悉!
电商店铺收入,之前绑定的是法人的个人微信,每月都未超过10万,这部分不需要申报收入吧?
老师公司24年做过一次股权变更,交了个税没做账,现在能补吗?
老师公司租的房子装修费有90多万,怎么入账呢已经转账了发票还没开
我公司新注册的生产销售有机肥,预计年收入能达到1000万,我现在是注册成小规模还是一般纳税人
不用设置应交税费-减免税额吗?
规模不用这么麻烦的。