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老师好,我们收了一笔项目款,88万,未开票做了预收,年底之前需要处理掉吗,就是我们开了票给对方,不能老挂帐

2023-11-15 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-15 15:21

没事,根据业务情况做账就是。该预交的税交了就是

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快账用户4283 追问 2023-11-15 15:23

我们都是开了票确认收入的,没有预缴税

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齐红老师 解答 2023-11-15 15:25

建筑业需要根据预收款预交增值税的

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快账用户4283 追问 2023-11-15 15:27

我们不是建筑业,我们是信息科技公司

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齐红老师 解答 2023-11-15 15:30

那么就没事的哈。就那样子

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快账用户4283 追问 2023-11-15 15:31

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-15 15:32

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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没事,根据业务情况做账就是。该预交的税交了就是
2023-11-15
你好,对方凭啥开票给你们?有真实的业务没?
2023-09-15
你好 这二十万还支付的吗
2020-08-29
您好,这个无法收回的话,进入到营业外支出
2023-11-30
去年的你补上借应交税费应交增值税进项 贷其他付款,然后今年借其他应付款 贷应交税费,应交增值税进项转出
2023-06-30
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