您好,这个的话,税负是这样的,税负率是实际缴纳的税款除以收入,你现在增值税6%,那么1000万的增值税就是1000*6%=60 然后需要知道进项,销项减去进项得到税款,除以收入才是税负率

一般纳税人增值税税负率的计算: 是用交增值税金额/销售收入还是营业收入呀? 比如:我公司有销货收入和服务收入,是用交增值税额/销货+服务收入之和吗?
你好,老师,我想知道每个月去报一般纳税人增值税之前,怎么样去确定我要认证多少进项才合适,怎么样去控制税负率,虽然我知道税负率等于应交增值税除以不含税销售收入
请问老师,算一个公司的税负率,是只算增值税的税负率还是包含企业所得税在内的所有税额÷收入的税负率呢?
老师,你好!当月交的增值税可以反推出含税收入以及毛利率吗?请问怎么算的?假如,100万收入,当月交增值税2万,企业是一般纳税人增值税率13%。
一个公司的税负率怎么算?如果只知道当月收入,还有增值税率是6%,年收入1000 w之内,怎么算,一般纳税人
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊