您好,这个的话是可以抵扣的,1通行费是可以的

请问老师,我们是农业一般纳税人,收到员工开来的1360.3的通行费普票,我看前一个会计做账是借方:管理费用—汽车使用费 1329.69元,应交税费—应交增值税—待认证进项税额30.61元,贷方:银行存款 1360.3元,这个是什么操作,普票不是不能抵扣认证吗?
我想请教一下,现在供应商送货过来,我进行了价税分离,借原材料50000元,借应交税费-应交增值税进项税额6500,贷应付账款56500元,我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款,贷主营业务收入,月中的时候,客户要求开20000元的发票给他,然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元,我分录是借应收帐款1600元,贷应交税费-应交增值税销项税额1600元,现在问题来的,问题一:我现在销项税额小于进项税额问题二,我的应交税金跟实际对不上,我怎么处理这几个问题,分录分别怎么做
这是新公司,5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票,1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额,一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款,空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元,另外1张进项专票税额180元,这2税额给人家打款了不过没收到发票呢,不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付,已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率,如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢,需要总部给我们分公司打多少钱?分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗?这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适?怎么操作老师
问题1 5月8号收到2张5月8号开的进项发票,1张是签了3年只先付了为期3月物业管理费4830元,进项专票税额273.4元;一张是签了3年租赁房屋合同只先付了21546元租赁3个月的进项普票,税额是627.55元。(这2张票在1个合同里体现的)这个分录写什么合适? 问题2 购买空调5月23号已打款13300元,空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元,另外1张进项专票税额180元,空调合同签了1个。不过买的空调安装不了,说是这月得加4500元换空调型号才能安装上。这个分录怎么写合适? 问题3 一个装修合同总额是72449元,不过这次只支付了40%也就是28979.6元,剩余的钱合同里是显示竣工之后分2次支付,已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率,如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元,没收到发票,但是装修合同发我了。这个需要怎么做合适?
我收到一张上海电子普票,开票内容是经营租赁※通行费,税率是3%,发票左上角是二微码,不是通行费三个字,金额是66.99元,税额是2.01元,请问这个2.01元能作进项税额不?
老师,我们有个客户用两个抬头和我们合作,一个是一直合作的,一个是新的,可以要老的抬头给新的抬头做个担保吗?因为两家公司法人为不同的人
老师我们公司委外加工,请问对方开怎么的票才合规?
老师好,单位七一建党节有活动,要支付车费和餐费,我作为财务应该注意什么?
电商收入提现,是不是先确认现金收入,提现的时候给现金收入转成银行存款
我们公司的社保医保是这个月买的这个月的,公积金是这个月买的上个月的,工资是这个月发的上个月的,6月29日辞退了一个员工,6月份的工资表要做这个员工的工资,7月的工资表就没有这个员工了,6月的公积金要7月才买,这个员工每个月的公积金个人部分是186,那么6月的工资表是不是应该把这个员工两个月的公积金个人部分都扣了,也就是7月份发6月的工资,6月的工资表应该扣这个员工的公积金186*2=372吗
老师好,1954年出生的老人可以担任公司法人吗?工商会同意注册吗?有没有税务风险!
成本法和权益法核算,根本区别是什么呢?为什么这样区分? 损益类科目有无汇总对比表!以区分、理解记忆!
我们这边的社保缴费最低标准是4498元,请问申报员工缴费工资什么标准不超过这个4498元?
项目布线使用的电源线入业务费还是施工费呢?
公司2021年购买的房产原值(固定资产原值)不包含购买印花税金额,房产税计税依据包含购买印花税金额。如何调整。
但开票内容是“经营租赁*通行费”,左上角是二微码,不是通行费三个字,也可以作进项抵扣?
给我看一下吧这个的
发图片给你
图片发不出去
您好,这个聊天框左边发布出去吗还是?
在聊天框左边选了就是发不出来?
是高速公路开的这个的不?