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老师请问下,以前年度公司多交的税款,这个月申报的时候把多交的税款已抵减,账上就会出现未交的增值税和附加,我应该怎样做会计分录?

2023-11-21 13:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-21 13:15

同学,你好 账上就会出现未交的增值税 你之前多缴纳的增值税,有在账上体现吗?

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快账用户7798 追问 2023-11-21 13:15

没有在账上体现

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齐红老师 解答 2023-11-21 13:16

同学,你好 那你之前的帐不对,现在把未交的增值税调到营业外

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快账用户7798 追问 2023-11-21 13:22

未交的部份调到营业收?

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齐红老师 解答 2023-11-21 13:22

同学,你好 对,营业外收入或者营业外支出

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同学,你好 账上就会出现未交的增值税 你之前多缴纳的增值税,有在账上体现吗?
2023-11-21
同学您好 会计分录上不需要特别处理,还是按之前一样计提和支付。 之前多付的记在借:应交税费-应交增值税,这个科目会有个借方余额,这个月正常计提贷:应交税费-应交增值税,会把之前的借方余额冲掉。
2022-01-15
同学你好 以前会计把2021年5月份的税金及附加的341.11,做成转出未交增值税科目了——之前的分录是如何做的?
2022-03-03
比如你需要交税款是20你的实际抵扣金额,也就是附表四实际抵扣金额 主表19行里面体现他是销项税额减进项税额减加计扣除来交税的,你可以试一下 借应交税费,增值税加计扣除 贷营业外收入 借应交税费未交增值税 贷应交税费,增值税加计扣除
2023-09-03
你好,你当时增值税抵扣了,你附加税跟着一块儿抵扣。就是你的附加税不用单独做了
2024-01-05
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