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老师请问下,以前年度公司多交的税款,这个月申报的时候把多交的税款已抵减,账上就会出现未交的增值税和附加,我应该怎样做会计分录?

2023-11-21 13:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-21 13:15

同学,你好 账上就会出现未交的增值税 你之前多缴纳的增值税,有在账上体现吗?

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快账用户7798 追问 2023-11-21 13:15

没有在账上体现

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齐红老师 解答 2023-11-21 13:16

同学,你好 那你之前的帐不对,现在把未交的增值税调到营业外

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快账用户7798 追问 2023-11-21 13:22

未交的部份调到营业收?

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齐红老师 解答 2023-11-21 13:22

同学,你好 对,营业外收入或者营业外支出

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同学,你好 账上就会出现未交的增值税 你之前多缴纳的增值税,有在账上体现吗?
2023-11-21
你好 借应交税费 贷其他收益
2021-09-10
同学你好 借应交税费未交增值税 贷应交税费已交税费
2021-09-10
借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益
2021-09-11
你这一个月再进行加计抵扣的时候,直接就是借应交税费。贷其他收益或营业外收入。
2021-09-11
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