借利润分配未分配利润,贷应交税费、未交增值税,借应交税费、未交增值税,贷银行存款, 借营业外支出滞纳金,贷银行存款。
老师您好,我们公司之前有进项税不能抵扣,但是给抵扣了,现在去税务局补了增值税和附加税,还有一部分滞纳金,我应该怎么做分录呢?
2020年的增值税进项税额加计抵减额本来 10%做成了15%,在现在补交了去年的增值税和附加税,滞纳金,账务怎么处理?其他收益那部分要对应以前年度损益调整吗?另外去年年终所得税汇算清缴这部分多计算的抵减额是否可以调整去年年报申请退回多交所得税。请教老师如何处理,谢谢。
我们公司是从事物业服务的,从2020年开始增值税加计抵减声明就是按照15%的,税局现在要求只能按照10%做加计抵减,已经按照税局的要求进行了更正申报补交了税款,现在财务上要怎么处理这以前的税款(增值税和附加税)和滞纳金?
老师,我想问一下,今年的进项税额加计抵减多抵减了。应该按照5%的按照10%抵了,现在我补完税款以后增值税与附加税应该怎么做分录
老师,加计抵减我们应该适用5%,结果用了10%,现在已经补交了税款,分录应该怎么做,之前计提增值税分录是,销项-进项=未交增值税,计提税金及附加分录是,未交增值税减过进项的5%再乘12%,现在补了税款以后。我不清楚怎么做分录
个人楼房出租,年租金1万4,税务局代开发票时需要缴纳多少税费
老师,像下面这些经营范围能开营销推广服务费发票么? 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;
老师,我们有一批模具,有110万,我们的成本很大,现在老板问了我一个问题,这个模具 我们是让供应商开模具材料给我们,还是开模具成品的发票给我们,如果开模具材料的发票,我怎么做账呢
请问外贸出口一般纳税人,取得了采购普通发票,这种情况也需要在退税系统申报出口明细和采购明细吗?该条会自动生成免税吗
银行支取手续费:分录:借:财务费用-手续费-10(在财务软件上面用负的表示) 贷:银行存款-某某银行10 对吗老师?借贷不相等了
老师,您好,请问下关于固定资产的政府补助都是进递延收益吗?
老师有没有excel的安装包,有数据透视表的那个
老师,我现在要出报表填写的数据在哪里找呢?
老师,你好,雇主责任险怎么做账?
我们是一个没有预算的事业单位,有一个科研项目怎样来做到专款专用呢?有没有好的推荐的做账软件可以直接从软件上区分项目?