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请问老师,这笔冲减的分录,在申报23年增值税申报报表的时候要减掉这部分收入吗?

请问老师,这笔冲减的分录,在申报23年增值税申报报表的时候要减掉这部分收入吗?
2023-11-27 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-27 10:05

您好,这个申报的时候需要减去的

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快账用户8596 追问 2023-11-27 10:06

但是申报的时候没有减。证明什么?

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齐红老师 解答 2023-11-27 10:06

你这个是不是开的红字发票呀?

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齐红老师 解答 2023-11-27 10:07

证明的时候,你填表的时候填错了

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快账用户8596 追问 2023-11-27 10:10

报税人员说、21年计提未申报。因此本期冲减不能减掉这笔收入

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齐红老师 解答 2023-11-27 10:12

如果他之前没申报的话,你做红字的也不用在表里减去

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快账用户8596 追问 2023-11-27 10:12

但是之前账面计提了

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齐红老师 解答 2023-11-27 10:12

你说的已经计提了,不就是已经做账了吗?

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您好,这个申报的时候需要减去的
2023-11-27
你好;你是在未开具发票栏次写负数;按照开票金额在报一次就行了;  原来的无票收入 分录借贷方不变金额负数红冲
2024-04-09
你好同学是的同学借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项)贷:银行存款 同学一般是这样的同学, 这个是你购买,看你的描述应该是你销售,所以这个借:银行存款 贷:主营业务收入应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 这样去做的同学
2021-03-12
需要的,借以前年度损益调整应交税费,应交增值税销项贷、应收账款。这是红冲以前年度的收入。
2024-05-15
是下个月申报8月的增值税,未开票收入要做负数 负数6万
2023-08-11
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