你好;你是在未开具发票栏次写负数;按照开票金额在报一次就行了; 原来的无票收入 分录借贷方不变金额负数红冲

3月收到税局异常增值税抵扣凭证的通知书,让我司三月所属期申报的时候做异常凭证进项税额转出,这异常凭证是去年入账一笔材料发票,请问这应该怎么做分录(3月增值税申报表我已经做了进项税额转)
老师您好,咨询一个税务问题,当月做了一笔无票收入,并按税法规定,申报增值税,但是后期客户要求,让我们开具相应的发票,此时,我们应该怎么处理?申报增值税的话,那不是重复申报增值了吗?我们只收了一笔钱,确认无票收入计算一次增值,开具发票收一次增值。
老师,请问下去年一笔无票收入已经申报了增值税,现在补开发票, 申报增值税时候减掉这笔金额,但是无法申报 所以就打算不减掉,多申报一笔,请问这笔账要怎么做账写凭证
23年12月做了一个无票收入,我公司是小规模,此笔收入已计税并缴纳,在1月份补了该笔发票,问题来了:做一季度申报的时候直接减少了补发票的金额,申报的时候显示匹配不正常,税务局要求12月份的无票收入做退税,1季度按发票实际申报。 现在我已经申请退税,1季度按照发票来申报税款,请问我的财务报表要不要更改数据?
老师好! 23年12月做了一个无票收入,我公司是小规模,此笔收入已计税并缴纳,在1月份补了该笔发票,问题来了:做一季度申报的时候直接减少了补发票的金额,申报的时候显示匹配不正常,税务局要求12月份的无票收入做退税,1季度按发票实际申报。 现在我已经申请退税,1季度按照发票来申报税款,请问我的财务报表要不要怎么改?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
是小规模,在哪行减掉
你好; 小规模你1季度超过30万没有
专普票加在一起没有超过30万,补开的发票金额也不大,几千元
你好;那你在10栏次去写; 普票在10栏次;专票在1栏次 和2栏次写
10栏普票我昨天写了减掉补开发票的金额无法申报,显示不能低于开票金额
你好;你普票开了好多; 你无票收入红字冲了好多; 如果比如普票开了10万 ; 你无票收入红冲了15万; 负数5万去写; 就会提示无法对比的
财务报表是正常的,没多红冲,就是增值税申报表,普票10栏,系统带出来的开票金额,我减掉补开的发票没办法保存后无法申报
你好;保存不了; 是因为你地方系统触及了风险;没法保存; 你这样的情况要么去税务局报
不去税局报,这笔补开的发票多报一次,是不是做账也多做一笔确认收入
你好; 补开的发票你要在开票里面去报;账上要做开票收入哈; 对的
好呢,多谢, 印花税申报数据,我根据增值税数据填写,可以的吧! 具体的合同额不清楚
对的,合同不确定金额,按实际来报