你好;你是在未开具发票栏次写负数;按照开票金额在报一次就行了; 原来的无票收入 分录借贷方不变金额负数红冲

老师,请问下去年确认收入未开票的做错账,申报增值税时没有申报的,现在才发现是多做了一笔,那我冲账是直接冲红那笔凭证吗?还是用以前年度损益调整科目来冲?
师请问我们公司之前客户没有要发票 我申报的时候也按照未开票去申报了收入 但是现在客户又来要发票 我们该怎么申报这笔增值税呢 因为之前已申报过这个金额了
老师,我想问下,因为我7月的时候开了一张负数发票,是冲减去年10月的发票,但现在发现去年12月的时候已经做了一笔税金减免,所以这次在做分录的时候这笔增值税也就将7月开的一张增值税专票上的增值税税额给抵掉了,账上就没有需要交的增值税了,但实际上这笔专票我是要交增值税的。这个我需要怎么处理?
老师,请问下去年一笔无票收入已经申报了增值税,现在补开发票, 申报增值税时候减掉这笔金额,但是无法申报 所以就打算不减掉,多申报一笔,请问这笔账要怎么做账写凭证
老师好! 23年12月做了一个无票收入,我公司是小规模,此笔收入已计税并缴纳,在1月份补了该笔发票,问题来了:做一季度申报的时候直接减少了补发票的金额,申报的时候显示匹配不正常,税务局要求12月份的无票收入做退税,1季度按发票实际申报。 现在我已经申请退税,1季度按照发票来申报税款,请问我的财务报表要不要怎么改?
你好 老师 ,我们25年有部分项目没有收入,但是产生的成本费用,有人工成本,和施工间接费用,这年底了到底要不要结账成本?
老师您好,公司22年支付给个人的材料费,劳务费,好处费(服务费),没有发票,一直挂在预付账款里,年终了这个怎么调平账呢?
你好老师。我们有一张60万发票,勾选抵扣可以一点一点抵扣吗?我们想让对方给拆成3万一张,他不拆
老师,你好请问一下,我现在收到一张公司租的房子发票物业费,应该怎么入账了
我买的产品购买时13的进项税发票开了,现在我要卖,买家不要发票我不给他发票,返回11.5的税钱,那1.5属于什么税钱
公司车辆电池老化,临时租用别的公司几辆车用于任务接送人员,账上附件都需要附什么?租车合同,银行回单,其他还需要什么吗?
你好,想问一下一人有限责任公司,不设立监事的章程在哪里下载?
老师好,我们公司跟客户签了一份合同,全是服务费的,然后呢,客户又需要采购硬件(这个硬件的钱对方说包含在技术服务费里面),那我去京东上采购硬件后直接发货给了客户,京东给我开了硬件的发票,那这个发票我怎么做账呀,要疯
老师,存货如果设置辅助项,一般是按什么设置的?
老师请问项目经理挂靠公司给林业局干工程的绿化,验收后林业局未付款项目经理诉讼了林业局官司直接判林业局付项目经理个人款,就需要个人开票给林业局,项目经理个人注册了一个新公司,与林业局三方协议新公司给林业局开票。项目经理也就是现新公司的法人将债权转让给了新公司。新公给林业开票,新公司是小规模该如何做账?
是小规模,在哪行减掉
你好; 小规模你1季度超过30万没有
专普票加在一起没有超过30万,补开的发票金额也不大,几千元
你好;那你在10栏次去写; 普票在10栏次;专票在1栏次 和2栏次写
10栏普票我昨天写了减掉补开发票的金额无法申报,显示不能低于开票金额
你好;你普票开了好多; 你无票收入红字冲了好多; 如果比如普票开了10万 ; 你无票收入红冲了15万; 负数5万去写; 就会提示无法对比的
财务报表是正常的,没多红冲,就是增值税申报表,普票10栏,系统带出来的开票金额,我减掉补开的发票没办法保存后无法申报
你好;保存不了; 是因为你地方系统触及了风险;没法保存; 你这样的情况要么去税务局报
不去税局报,这笔补开的发票多报一次,是不是做账也多做一笔确认收入
你好; 补开的发票你要在开票里面去报;账上要做开票收入哈; 对的
好呢,多谢, 印花税申报数据,我根据增值税数据填写,可以的吧! 具体的合同额不清楚
对的,合同不确定金额,按实际来报