你好;你是在未开具发票栏次写负数;按照开票金额在报一次就行了; 原来的无票收入 分录借贷方不变金额负数红冲

老师,请问下去年确认收入未开票的做错账,申报增值税时没有申报的,现在才发现是多做了一笔,那我冲账是直接冲红那笔凭证吗?还是用以前年度损益调整科目来冲?
师请问我们公司之前客户没有要发票 我申报的时候也按照未开票去申报了收入 但是现在客户又来要发票 我们该怎么申报这笔增值税呢 因为之前已申报过这个金额了
老师,我想问下,因为我7月的时候开了一张负数发票,是冲减去年10月的发票,但现在发现去年12月的时候已经做了一笔税金减免,所以这次在做分录的时候这笔增值税也就将7月开的一张增值税专票上的增值税税额给抵掉了,账上就没有需要交的增值税了,但实际上这笔专票我是要交增值税的。这个我需要怎么处理?
老师,请问下去年一笔无票收入已经申报了增值税,现在补开发票, 申报增值税时候减掉这笔金额,但是无法申报 所以就打算不减掉,多申报一笔,请问这笔账要怎么做账写凭证
老师好! 23年12月做了一个无票收入,我公司是小规模,此笔收入已计税并缴纳,在1月份补了该笔发票,问题来了:做一季度申报的时候直接减少了补发票的金额,申报的时候显示匹配不正常,税务局要求12月份的无票收入做退税,1季度按发票实际申报。 现在我已经申请退税,1季度按照发票来申报税款,请问我的财务报表要不要怎么改?
在建工程计入数量与金额
未分配利润投资的账务处理
老师好,请问:8月份做了商品销售,也结转了成本,实际这个商品并未入库记账,10月才办理付款记账是,冲减8月成本,又重新结转的成本,这个记账处理方式,在年审过程中,会提出怎么样的修改调整方式?谢谢
老师,请教下审计调整将所得税费用调整到了其他流动资产,这笔分录需要在账面做调整吗,是不是不需要体现在账面里呢
老师,我快账软件不好使了,登录不上去了
开发公司付的挖机转运,土方款这个没有发票,怎么开票啊,是个人的
企业支付给劳务公司劳务费,劳务工的个人所得税应该由企业报还是劳务公司报个税
我司属于纯外贸企业,现出口一批货物,跟外商客户成交方式是FOB; 采购时,跟供应商签订的采购合同是含运的,即供应商负责将该货物送至指定起运港,运费也有供应商承担, 这样国内段陆运发票我司无法取得,供应商无法单独给我们开具陆运发票,只能跟货物发票混合起来开总价,这样影响退税吗?
老师我们给有个公司多开了几千块的发票,一直挂账这个要怎么处理啊!这个钱收不到的是多开的
之前的会计在24年的汇算清缴做了退税,现在S那边打电话来了,意思说24年有未确认收入没报 就是要补税了,我这个怎么补
是小规模,在哪行减掉
你好; 小规模你1季度超过30万没有
专普票加在一起没有超过30万,补开的发票金额也不大,几千元
你好;那你在10栏次去写; 普票在10栏次;专票在1栏次 和2栏次写
10栏普票我昨天写了减掉补开发票的金额无法申报,显示不能低于开票金额
你好;你普票开了好多; 你无票收入红字冲了好多; 如果比如普票开了10万 ; 你无票收入红冲了15万; 负数5万去写; 就会提示无法对比的
财务报表是正常的,没多红冲,就是增值税申报表,普票10栏,系统带出来的开票金额,我减掉补开的发票没办法保存后无法申报
你好;保存不了; 是因为你地方系统触及了风险;没法保存; 你这样的情况要么去税务局报
不去税局报,这笔补开的发票多报一次,是不是做账也多做一笔确认收入
你好; 补开的发票你要在开票里面去报;账上要做开票收入哈; 对的
好呢,多谢, 印花税申报数据,我根据增值税数据填写,可以的吧! 具体的合同额不清楚
对的,合同不确定金额,按实际来报